你好 為了計(jì)算利潤,我們需要首先計(jì)算不含稅銷售額、采購額、銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,然后利用這些數(shù)據(jù)計(jì)算利潤。 假設(shè)銷項(xiàng)額為 S(含稅),采購額為 C(含普通發(fā)票金額和不含稅金額),其他成本為 O。 不含稅銷售額(銷項(xiàng)稅額)= S / (1%2B稅率) 不含稅采購額(進(jìn)項(xiàng)稅額)= (C - 普通發(fā)票金額) × 稅率 利潤 = 不含稅銷售額 - 不含稅采購額 - 其他成本 用數(shù)學(xué)公式,我們可以表示為: 1.銷項(xiàng)稅額 = S / (1 %2B 0.13) 2.進(jìn)項(xiàng)稅額 = (C - 60) × 0.13 3.利潤 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - O 現(xiàn)在我們使用這個(gè)模型來進(jìn)行計(jì)算。 銷項(xiàng)稅額為:168.05元 進(jìn)項(xiàng)稅額為:12.22元 利潤為:147.53元
友邦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格. (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購成本為80000元(購進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.
銷項(xiàng)3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝?。?!
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請問新注冊的有限責(zé)任公司,然后從個(gè)人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會計(jì)從業(yè)資格證書號碼是什么呀?
老師,我們單位請了財(cái)務(wù)顧問,合同上寫著我們承擔(dān)住宿,還有一天每個(gè)人50標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi),這個(gè)我們收到住宿費(fèi)發(fā)票還有餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營范圍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個(gè)人,解除另一個(gè)人,我用于工商修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人用的)
老師你好,請問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個(gè)人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請問一下 24年8月起的營業(yè)執(zhí)照 注冊資本是不是要在27年實(shí)繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費(fèi)用嗎,個(gè)人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?
老師,我有154的成本呀,利潤怎么可能這么高?
? 你不是給我增值稅的數(shù)據(jù)嗎,不是成本的數(shù)據(jù)啊
這個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)計(jì)算有什么問題嘛?
可以把不含稅的金額和增值稅都給我一下嗎
銷售189.9含稅,材料154.676(60普通發(fā)票,其他為專票)其他費(fèi)用8.3
這個(gè)不就是跟前面一樣的嗎,你把問題稍微修改一下而已的