您好,您這個(gè)是什么意思?
老師,就原來問過你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營(yíng)業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個(gè)開出去的發(fā)票只有第一條算是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對(duì)發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營(yíng)收入吧? 我看以前會(huì)計(jì)只把第一條的記入主營(yíng)收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營(yíng)收入*1% 貸:其他收益(主營(yíng)收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
提問:老師,我有一筆分錄,把其他業(yè)務(wù)收入,寫成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;但是這筆分錄是5月的,已經(jīng)結(jié)賬了,要怎么改一下?
個(gè)體戶,運(yùn)輸服務(wù)部,他承包了一個(gè)公司的運(yùn)輸業(yè)務(wù)??傆?jì)金額8萬多。是它的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后他再將這個(gè)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)。安排到這個(gè)個(gè)體戶名下租賃的車輛進(jìn)行運(yùn)輸。就是他轉(zhuǎn)款給其中一個(gè)車輛車主的運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)。怎樣做會(huì)計(jì)分錄?老師
老師:請(qǐng)問一下,這個(gè)題目,后面要求寫分錄,銷售機(jī)電的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而提供運(yùn)輸只能是其他業(yè)務(wù)收入。
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
我意思后面要求寫分錄時(shí),這個(gè)他下設(shè)的運(yùn)輸部門的收入,不能計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)了,只能寫其他業(yè)務(wù)收入?
對(duì),只能記錄到其他業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)小規(guī)模納稅人,今年的30萬免增值稅。我是這么理解。如果有開3%和5%的票一起的銷售額,合計(jì)在一起不超過30萬,那么5%的也免增值各了。如果說3%和5%的超過30萬,但3%部分沒超過的話,那3%的可以免增值稅,而5%的就要交增值稅了,是嗎?
5%,這個(gè)是否免征我不太確定