你好 這個超過部分是不能抵扣企業(yè)所得稅的,要調(diào)整的 你去稅務(wù)局代扣代繳個人所得稅,也是要收員工的。你們代扣代繳的啊,增值稅也是同樣的原理
我問一下,個人借款給企業(yè),本金25萬,利率1%,月均利息2500,我們可以要求個人去稅務(wù)代開利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開;另外是否可以要求對以前已支付利息未代扣代交個人所得稅部份退回補(bǔ)交,或者是否可以由個人自已本人申報個人所得稅,
老師您好,請問企業(yè)向個人借款支付超出銀行同期利率部分,即會納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅部分,是否借款人不用去代開發(fā)票繳納增值稅,僅由企業(yè)支付時代扣代繳個稅,不代繳增值稅?
你好,老師,請問一下如果我支出的成本,沒有發(fā)票,但是有付款記錄和購貨清單,我企業(yè)所得稅申報時這部分調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,后期會不會這部分還會產(chǎn)生個人分紅的企業(yè)所得稅啊?
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
1)對其他單位或個人的借款,涉及繳納增值稅。(2)對自然人股東個人借款超期未歸還,視同對股東個人的股息紅利分配繳納20%個稅。(3)對員工個人借款超期未歸還且用于購買房屋或其他,視同工資薪金發(fā)放繳納個稅。企業(yè)間往來長期掛賬不處理,視同企業(yè)間借貸行為,應(yīng)視同貸款服務(wù),按銀行同期貸款利率計算利息,并按利息收入繳納增值稅,同時要調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額。老師,麻煩問下繳納增值稅是什么意思的,
老師,單位每月伙食補(bǔ)助用申報個稅嗎?
新開的小規(guī)模裝修公司,辦公桌椅,計算機(jī)什么的都沒有開發(fā)票,怎么辦?折舊是必須的嗎
你好,請問第三季度企業(yè)所得稅表中,應(yīng)付職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬怎么填?應(yīng)付職工薪酬下面有工資,社保,工會經(jīng)費都需要填嗎?
老師,我們是生產(chǎn)小龍蝦的企業(yè),有 5%的死亡損耗,這個損耗需要怎么入賬呢
老師,如果公司開票額度是10萬。這個月開了8萬,那么下個月的額度依然是10萬嗎
老師,我們主營非學(xué)歷培訓(xùn),要交印花稅嗎
@樸老師,我們支付的管理體系認(rèn)證合同費用,和法律咨詢費用合同需要繳納印花稅么?各自屬于什么稅目?
小規(guī)模開票超30萬,里面包含專票,是全額交稅還是扣除專票部分 酒店一般納稅人開普票需要交稅嗎?按幾個點交
老師,公司有來料加工業(yè)務(wù),模式是從境外供應(yīng)商購進(jìn)貨物進(jìn)入保稅區(qū),委托保稅區(qū)內(nèi)第三方加工廠,然后從加工廠出口給指定客戶。這樣是屬于出口方式的委托出口嗎?
企業(yè)資產(chǎn)總額突然減少很多,有哪些情況?