你好 這個超過部分是不能抵扣企業(yè)所得稅的,要調(diào)整的 你去稅務(wù)局代扣代繳個人所得稅,也是要收員工的。你們代扣代繳的啊,增值稅也是同樣的原理
我問一下,個人借款給企業(yè),本金25萬,利率1%,月均利息2500,我們可以要求個人去稅務(wù)代開利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補開;另外是否可以要求對以前已支付利息未代扣代交個人所得稅部份退回補交,或者是否可以由個人自已本人申報個人所得稅,
老師您好,請問企業(yè)向個人借款支付超出銀行同期利率部分,即會納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅部分,是否借款人不用去代開發(fā)票繳納增值稅,僅由企業(yè)支付時代扣代繳個稅,不代繳增值稅?
你好,老師,請問一下如果我支出的成本,沒有發(fā)票,但是有付款記錄和購貨清單,我企業(yè)所得稅申報時這部分調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,后期會不會這部分還會產(chǎn)生個人分紅的企業(yè)所得稅???
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
1)對其他單位或個人的借款,涉及繳納增值稅。(2)對自然人股東個人借款超期未歸還,視同對股東個人的股息紅利分配繳納20%個稅。(3)對員工個人借款超期未歸還且用于購買房屋或其他,視同工資薪金發(fā)放繳納個稅。企業(yè)間往來長期掛賬不處理,視同企業(yè)間借貸行為,應(yīng)視同貸款服務(wù),按銀行同期貸款利率計算利息,并按利息收入繳納增值稅,同時要調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額。老師,麻煩問下繳納增值稅是什么意思的,
外貿(mào)企業(yè)做出口退免稅備案時沒有填海關(guān)代碼有影響嗎
請問民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務(wù)車轉(zhuǎn)讓需要交哪些稅,還需要些什么手續(xù)嗎?
?老師行政單位購買這個用于黨員學(xué)習(xí)教育的,這個入什么科目?
叉車作業(yè)發(fā)票項目開租賃費或者現(xiàn)代服務(wù)都可以嗎?
你好老師,承包學(xué)校食堂高中學(xué)校食堂。增值稅免稅不?
外貿(mào)企業(yè)同一筆出口業(yè)務(wù),開具出口發(fā)票跟做退稅勾選時間先后順序有要求嗎?
老師您好,我們公司是做各種項目的。有同事借款的時候我對應(yīng)到項目這樣可以嗎?另外在借款的時候那些字不能提現(xiàn)出來呢?我們年底是要審計的,母公司是上市公司
我這有一個旁邊公司的小姑娘初級證還沒考出來,她物業(yè)的會計工作老板給她漲了點工資她就接了,她說遇到不會的找我,我感覺她啥都不懂很難做
此次房租36000,原始押金29960,現(xiàn)押金24000,之前押金轉(zhuǎn)成房租,實際付30040元房租,押金之前付給的小李個人,租賃合同上寫把租金付給小李,發(fā)票是產(chǎn)權(quán)人小陳代開的。現(xiàn)在房子還是這間房子,但合同上收款人變成了公司,公司給我們開租賃發(fā)票,公司給我們開36000 還是公司開30040產(chǎn)權(quán)人小陳再代開5960呀
老師,開了戶的社保,我怎么查賬號