紅沖不用退回紙質(zhì)發(fā)票。
請(qǐng)問老師,2020年我公司開給客戶的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方也沒有認(rèn)認(rèn)證,那我們可以退回后紅沖重新開具嗎
老師對(duì)方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
跨月的專票,銀行名稱寫錯(cuò),對(duì)方也沒有認(rèn)證,對(duì)方要求紅沖重新開!我司必須取回紙質(zhì)發(fā)票后再紅沖開具嗎?還是可以不讓對(duì)方退回紙質(zhì)發(fā)票?
老師,對(duì)方發(fā)票沒開對(duì)(2023年的機(jī)打紙質(zhì)發(fā)票),我要求對(duì)方重新開 跨年了,對(duì)方還能紅沖開具嗎? 現(xiàn)在開的是數(shù)電票,他開錯(cuò)給我的,都是機(jī)打紙質(zhì)發(fā)票
2月份開具的紙質(zhì)發(fā)票,購買方因?yàn)槟撤N原因不能付款,現(xiàn)在需要把紙質(zhì)發(fā)票退回來,我現(xiàn)在紅沖也是開具負(fù)數(shù)電子發(fā)票可以嗎,因?yàn)闆]有紙質(zhì)發(fā)票
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置???
但是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,難道不需要讓他退回嗎?
對(duì)方說已經(jīng)入賬,釘好賬本了,沒法給退!
所以不用退的,可以開。