你好,可以開,也可以不用開,如果一次收取的話,可以開出來。你不管開不開,你一次收取就得一次交增值稅。
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業(yè)名下沒有汽車,但是產(chǎn)生了汽油費(fèi),有專票和普票,在6月份的時(shí)候,可以有充值加油卡,款項(xiàng)從公賬出的,但是當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,10月份開始做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票可以做費(fèi)用,請問,現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費(fèi)用是按月付好,還是季付好哦?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師好!我司注冊于2020年7月,出租工程車及鋼板等,查賬紀(jì)收,小規(guī)模企業(yè),一直末建賬,季度都是0申報(bào),11月1日剛好有接到一份合同,甲向我司租賃鋼板一批,每月租金19萬無,這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的,租金12萬元每月,現(xiàn)在要開票給甲司,由于全電發(fā)票授信額度只有5萬元,開不了票給甲司,所以只能2023年1月再開出租賃發(fā)票,請問老師,我要怎樣做賬,什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報(bào)銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費(fèi),忘記并入工資記個(gè)人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),還用調(diào)整22年的個(gè)稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個(gè)月房租3200,我想23年給他并入工資交個(gè)稅,我應(yīng)該計(jì)征幾個(gè)月的個(gè)稅啊?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
也就是說我10月收到7-10月的租金總共800萬,不管我10月開票還是11月開票,所屬期10月的增值稅都要確認(rèn)這800萬的收入,繳納增值稅及附加稅費(fèi)嗎?
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?如果是一般納稅人,七月份就得交當(dāng)月的,八月份交當(dāng)月的,九月份交當(dāng)月的,十月份的時(shí)候交全部的,之前有交過的紅沖就行。
我司是一般納稅人,7月起租的,7-9月都沒有收到租金,所以當(dāng)時(shí)增值稅都是0申報(bào)的,這種要怎么處理?
你好,可以更正申報(bào)的。你不更正申報(bào)在十月一次繳。
好的,不管在那個(gè)月申報(bào)都是不存在享受稅收減免政策的是嗎
對,是的,是這么做的。
那如果我10月沒開票,10月增值稅可以0申報(bào)嗎?等到11月開票了,一次性在11月增值稅確認(rèn)收入?
你好,你之前按照開發(fā)票的來確認(rèn)收入的話,在11月。