你好,如果你們不需要抵扣增值稅,是的?
老師 請教一下 比如一張發(fā)票 收到專票113 我可以少交13進(jìn)項(xiàng) 25所得稅 如果是普票113 我只是少交28.25所得稅 從金額上看專票我要交的稅更少 那么開票方開專票交的稅就更多 所得開票方一般更愿意開普票 收貨方更希望拿專票 可以這樣理解嗎 另外對收貨方來說 專票還有其他好處嗎?
如果小規(guī)模納稅人往出開專票涉及的不包括所得稅的稅費(fèi)是500元, 涉及的所得稅,當(dāng)然有進(jìn)項(xiàng) ,對方是小規(guī)模給我們開進(jìn)項(xiàng)普票就只需要印花稅,增值稅不超額可以免、附加稅就沒了,水利基金也不用交;如果是對方是一般納稅人給我們開進(jìn)項(xiàng)普票,他涉及的稅費(fèi)和我們開出去的專票涉及的不包括所得稅的稅費(fèi)之和就是我們?yōu)殚_出去的專票付出的所有費(fèi)用,是嗎
我們房租每年38萬,房東不給我們開票,說的開票的話要加上稅點(diǎn)。然后老板就沒讓對方開票。我覺得就算加上稅點(diǎn),但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮(zhèn)土地使用稅核的面積比實(shí)際租賃的小 (如果房東給我們開租金發(fā)票開普票是幾個(gè)點(diǎn)。專票是幾個(gè)點(diǎn))
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時(shí),經(jīng)常會(huì)有在原單價(jià)的基礎(chǔ)上加稅點(diǎn)的情況, 有些是加6個(gè)點(diǎn)開普票或者加10個(gè)點(diǎn)開專票(情況不一), 加稅點(diǎn)后價(jià)格就高了,請問老師,1、我們應(yīng)該加稅點(diǎn)開票嗎? 2、我們是13的銷項(xiàng),如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計(jì)算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
老師,請教一下,我們買東西,如果讓對方開專票,就要加11個(gè)稅點(diǎn),如果開普票就不用加。但是普票可以遞減所得稅,即使不能抵減增值稅。這種情況,我得理解是,開普票對我們更有利是嗎?
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請問,原材料庫存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無須付的款項(xiàng),兩者可以對沖嗎
工商年報(bào)數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報(bào)24年數(shù)據(jù),那么只會(huì)比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會(huì)比對往期申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個(gè)
我是銷售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項(xiàng) 但是接了一個(gè)清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時(shí)購買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
專票需要自己交稅點(diǎn),也是成本呀。所以從稅務(wù)籌劃整體考慮,開普票對我們最劃算,是嗎?
你好,如果不抵扣增值稅,當(dāng)然是取得普通發(fā)票更劃算
但是抵的這部分增值稅就不能抵所得稅了,對吧?何況這部分稅點(diǎn)還自己承擔(dān)。領(lǐng)導(dǎo)問我開專票還是普票?
你好,如果是取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣銷項(xiàng)稅額,不含稅部分是抵扣所得稅
這個(gè)我知道。那你建議是開專票還是普票?
你好 如果需要抵扣進(jìn)項(xiàng),是開具專用發(fā)票 如果不需要,是開具普通發(fā)票入賬