您好,我跟您的理解一樣,不能抵扣的 收到流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票,不得計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形為:一是取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;二是從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票;三是取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅銷售發(fā)票或收購發(fā)票
這道題外購農(nóng)產(chǎn)品取得是普通發(fā)票,進(jìn)賬稅到底能不能計(jì)算抵扣?我記的上課講的是普票是不可以抵扣的。這道題的答案居然可以計(jì)算抵扣?我應(yīng)該怎么理解?
請問:取得農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個(gè)一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
取得不是免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣嗎?計(jì)算抵扣還是怎么抵扣?
稅法,購買物品取得增值稅普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng),在計(jì)算增值稅時(shí)要加上么
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
請問補(bǔ)繳上一年度工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表取哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
你好老師,我這個(gè)同一處房產(chǎn),我按從價(jià)稅交房產(chǎn)稅了,然后這個(gè)房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個(gè)房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個(gè)業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因?yàn)樗粚儆谀枪镜膯T工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號(hào),第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事