稍等,同學(xué),正在答題。
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個(gè)品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個(gè)品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當(dāng)時(shí)對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個(gè)批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時(shí)借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個(gè)品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個(gè)品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當(dāng)時(shí)對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個(gè)批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時(shí)借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個(gè)數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個(gè)技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學(xué)研究費(fèi)用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費(fèi),我們就是該確認(rèn)收入確認(rèn)收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費(fèi),我們應(yīng)該記到哪?
老師您好,我們和合作方研發(fā)的品種,現(xiàn)在要委托藥廠生產(chǎn)藥品,購買的原材料和支付加工費(fèi)都按比例算,購買材料的時(shí)候我們先購買。然后再跟合作方算,這樣我們我們怎么做賬?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎