借其的應(yīng)付款,但是入資本做這個(gè)。
老師好,請(qǐng)教您一個(gè)問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務(wù),分進(jìn)度付款。第一筆已付10萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應(yīng)該是怎樣的?感謝
老師之前做的借銀行存款,貸實(shí)收資本,現(xiàn)在想要更正這次分錄,把實(shí)收資本轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,可以借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款嗎?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師您好,2022年12月份發(fā)現(xiàn)2022年3月份將一筆 借:其他應(yīng)收款-A公司1萬元,貸:銀行存款1萬元,誤記為借:其他應(yīng)付款1萬元,貸銀行存款1萬元,現(xiàn)在需要更正這筆會(huì)計(jì)分錄, 更正的分錄怎么寫? 是寫 借:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元,貸:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元么?
老師好,我6月有一筆實(shí)收資本到位當(dāng)時(shí)分錄做成了,借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款10萬 請(qǐng)問老師我現(xiàn)在更正這筆分錄怎么更正?
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)),一張開2000(收對(duì)方的手續(xù)費(fèi),也就是收入),98000是我們的成本,因?yàn)檫@98000我們后期會(huì)通過銀行代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)認(rèn)可這98000成本嗎?
建筑企業(yè),預(yù)收的工程款,如何區(qū)分是繳納預(yù)繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時(shí)過期我還能看?
老師,個(gè)體工商戶的名稱是秦悅,那公司還以用這個(gè)名字嗎,會(huì)不會(huì)顯示核名不通過呀
客戶注冊(cè)了ab公司,社保在a公司買a公司報(bào)工資,現(xiàn)在新注冊(cè)的b公司需要報(bào)工資,就把他踢過去那邊報(bào)工資了,社保還是在a公司購買,但是沒報(bào)工資了。這樣會(huì)有問題嗎?客戶又擔(dān)心領(lǐng)不到退休金
你好,老師,我想問下我之前買的課程今年10月要到期了,課程到時(shí)候還能看?
老師您好:工程施工企業(yè)支付的 保函費(fèi) 是記入其他應(yīng)收款科目嗎?以后能返回來是嗎
成本不含稅,銷售也不含稅
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無票收入嗎
借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本,做這一個(gè),剛才那個(gè)忽略就行。
不用紅沖嗎?
對(duì)的,是的,不用紅沖的。