?年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于小微企業(yè)
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對(duì)吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對(duì)嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對(duì)嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
你好老師,這個(gè)月稅務(wù)退回我們向銀行借款依據(jù)借款合同交的印花稅,說是我們屬于小微企業(yè),您能幫我提供個(gè)準(zhǔn)確的政策依據(jù)嗎?非常感謝
請(qǐng)問老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
32.主觀題(20分) 某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用增值稅率為13%,企業(yè)采用備抵法核算壞賬損失。2020年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為800萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為40萬元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。該企業(yè)12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月5日向B企業(yè)賒銷商品一批,價(jià)款600萬元,增值稅為78萬元,價(jià)稅合計(jì)678萬元。(2)12月10日,本企業(yè)的一個(gè)客戶A企業(yè)破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有一…賬款50萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月20日,收到B企業(yè)的銷貨款452萬元,存入銀行。要求:(1)編制2020年12月份相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄;(2)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄。金額單位統(tǒng)一用“萬元”表示) 請(qǐng)輸入內(nèi)容,老師,能幫我做一下這題嗎,謝謝
公司銷售人員把平時(shí)收到的貨款轉(zhuǎn)賬給公司,做賬是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,而客戶貨款還掛在應(yīng)收賬款下面,現(xiàn)在想沖掉客戶應(yīng)收賬款和銷售人員的往來其他應(yīng)付款,這種情況怎么操作?怎么做賬?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彈出這個(gè),怎么填寫?
請(qǐng)樸老師解答,老師請(qǐng)問第一問中,為什么不可以申請(qǐng)代開專票
自己不能去線下解除中國工商銀行賬戶控制,委托一個(gè)代理去但是告訴他密碼之后怕他直接盜刷錢,這個(gè)有沒有什么辦法規(guī)避呀
我附表二填錯(cuò)了嗎?報(bào)稅時(shí)不通過
老師,我想問下初創(chuàng)的裝飾公司,不怎么開發(fā)票,購買材料和支付人工費(fèi),也沒有發(fā)票,這咋做賬啊
找小菲老師繼續(xù)幫我回答問題,其他老師不要接單
物業(yè)借調(diào)到地產(chǎn)的開票員,前任開票員已經(jīng)離職,開票員平常一般會(huì)對(duì)租金和物業(yè)費(fèi)還有水電費(fèi)以及排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)進(jìn)行收款,前幾天有一筆款備注工抵A物業(yè)管理處的貨物的收入打進(jìn)地產(chǎn)的公帳,這筆收入是做賬會(huì)計(jì)收的讓開票員去開票,可開票員問A物業(yè)管理處有沒有合同,物業(yè)管理處回復(fù)小額零星的沒簽訂合同只有一個(gè)自己做的excel銷售清單,開票員覺得有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn),開票員準(zhǔn)備請(qǐng)示財(cái)務(wù)總監(jiān),請(qǐng)示內(nèi)容怎么寫呢?如果財(cái)務(wù)總監(jiān)非得要開票,讓財(cái)務(wù)總監(jiān)寫一個(gè)情況說明并簽字,這情況說明內(nèi)容怎么寫比較好?
老師好,以前的紙質(zhì)專票現(xiàn)在沖紅的步驟是什么?紅字信息表開具后紅字發(fā)票不會(huì)自動(dòng)開具。
剛成立的企業(yè),直接將購買原材料,直接簡(jiǎn)單的記賬為,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料?可以嗎,
是提供退小微企業(yè)免征借款方面的印花稅的政策依據(jù)
1.《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持小微企業(yè)融資有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕77號(hào))。 2.《工業(yè)和信息化部國家統(tǒng)計(jì)局國家發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300 號(hào))。 3.《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于延長(zhǎng)部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第6號(hào))。 4.《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持小微企業(yè)融資有關(guān)稅收政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第13號(hào))