1.通過(guò)銀行匯款方式向甲公司撥付收購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金1000000元。 2.甲公司報(bào)來(lái)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)匯總表,列明收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的金額共計(jì)100萬(wàn)元,農(nóng)副產(chǎn)品可以抵扣的增值稅稅率為9%。經(jīng)審核無(wú)誤,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票以補(bǔ)足備用金。 3.采購(gòu)?fù)戤叄瑢⑥r(nóng)副產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。 下面是根據(jù)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的過(guò)程: 1.銀行匯款方式向甲公司撥付收購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金1000000元。 借:其他應(yīng)收款——甲公司 1000000 貸:銀行存款 1000000 2. 甲公司報(bào)來(lái)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)匯總表,列明收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的金額共計(jì)100萬(wàn)元,農(nóng)副產(chǎn)品可以抵扣的增值稅稅率為9%。經(jīng)審核無(wú)誤,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票以補(bǔ)足備用金。 借:商品采購(gòu) 918000(100萬(wàn)(1-9%)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 82000(100萬(wàn)9%) 貸:其他應(yīng)收款——甲公司 1000000 3. 采購(gòu)?fù)戤?,將農(nóng)副產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。 借:庫(kù)存商品 918000(100萬(wàn)(1-9%)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 82000(100萬(wàn)9%) 貸:商品采購(gòu) 918000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 82000
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊