您好,是留存收益科目
資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)減壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn),處理如下:資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),相應(yīng)賬務(wù)處理為: 借:壞賬準(zhǔn)備100 貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬(wàn)元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬(wàn)元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科目。 1、應(yīng)收賬款對(duì)利潤(rùn)的影響就是只考慮壞賬準(zhǔn)備嗎? 2、應(yīng)收賬款多了100萬(wàn),相當(dāng)于資產(chǎn)多了100萬(wàn),應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn),對(duì)嗎? 3、應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,一定對(duì)應(yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)的增減嗎?與遞延所得稅負(fù)債沒關(guān)系? 4、所得稅費(fèi)用,一定是當(dāng)期的所得稅嗎?遞延所得稅費(fèi)用呢代表什么呢?
老師,為什么有的時(shí)候以前年度損益調(diào)整~所得稅費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,有的時(shí)候?qū)?yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)?
老師,為什么是貸存活跌價(jià)準(zhǔn)備,不是以前年度損益調(diào)整,還有2016年做的分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 在2017年為什么不用沖回? 借;以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
在2022年第一季度賬上補(bǔ)提了2021年成本,納稅調(diào)增計(jì)入以前年度損益調(diào)整損益。產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)還是計(jì)入遞延所得稅
老師,遞延所得稅對(duì)應(yīng)科目什么時(shí)候是所得稅費(fèi)用,什么時(shí)候是留存收益?
請(qǐng)問老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
197題為什么考慮增長(zhǎng)率驅(qū)動(dòng)因素?什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮
營(yíng)業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請(qǐng)問國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報(bào)是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)一欄,填境外支付?
老師請(qǐng)問下租的場(chǎng)地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元