進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月未不做轉(zhuǎn)出,在賬面上就行;進(jìn)項(xiàng)稅是需要看你這個月記賬時,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目。然后再在稅務(wù)局系統(tǒng)勾選認(rèn)證。
求助,各位老師,請問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
各位老師,大家好,我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額這個月大于銷稅額,然后,進(jìn)項(xiàng)是10000多元,銷項(xiàng)是2000元,怎么做賬務(wù)處理,怎么寫分錄,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
有三個月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就不用做分錄。多出來進(jìn)項(xiàng)稅額一直留著下期抵扣銷項(xiàng)稅額。到了年底增值稅分錄要怎么做?實(shí)際一整年開票銷項(xiàng)稅額為10 一整年進(jìn)項(xiàng)稅額為5 12月份還有轉(zhuǎn)出未交稅額為2 全年增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2 這樣要怎么平呢
各位老師大家好、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月未要不要轉(zhuǎn)出,還有就是這個月開出了銷項(xiàng)105000元的增值稅,稅額12079.65,然后怎么算開進(jìn)來多少進(jìn)項(xiàng)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,比如53068.19元,是增值稅款,這個是地方稅,就是公司掛靠的公司,然后是外地公司,需要交的這種地方稅,這個53068.19怎么推算出來是多少金額呢,就是上稅的金額,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝,人家說的是1156886.55元的增值稅,但是我怎么算都推算不對,然后稅率是多少呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計價用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用