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各位老師大家好、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月未要不要轉(zhuǎn)出,還有就是這個月開出了銷項(xiàng)105000元的增值稅,稅額12079.65,然后怎么算開進(jìn)來多少進(jìn)項(xiàng)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝

2023-10-24 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 15:55

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月未不做轉(zhuǎn)出,在賬面上就行;進(jìn)項(xiàng)稅是需要看你這個月記賬時,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目。然后再在稅務(wù)局系統(tǒng)勾選認(rèn)證。

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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月未不做轉(zhuǎn)出,在賬面上就行;進(jìn)項(xiàng)稅是需要看你這個月記賬時,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目。然后再在稅務(wù)局系統(tǒng)勾選認(rèn)證。
2023-10-24
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-01-07
要從1156886.55元推算出增值稅53068.19元,首先需確認(rèn)稅率。在中國,增值稅一般分為6%、9%、13%三檔。若未知稅率,無法直接計算。通常,增值稅金額=總金額×稅率。例如,若稅率是13%,則53068.19 = 1156886.55 × 13%。請?zhí)峁┒惵驶虼_認(rèn)總金額和增值稅金額是否對應(yīng)正確。
2024-08-28
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-09-26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為借方余額不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目期末為貸方余額,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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