你好您這個是什么意思
專管員讓統(tǒng)計近一年的銷售收入、銷項、進(jìn)項、入庫金額,這些我可以根據(jù)報表統(tǒng)計,就是要寫個說明:下游小業(yè)務(wù)單一,入庫金額小的原因,這個不知道該怎么寫,我們公司20年轉(zhuǎn)行做的施工行業(yè),客戶少也沒辦法啊,入庫少的話,就異地項目多,都用異地預(yù)繳稅款遞減了,本地沒有交稅,這怎樣寫說明比較好?
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,就是我們是零售的,個體戶,有很多客戶,所以之前的會計是按天確認(rèn)收入的,就是根據(jù)一天的銷售單總金額確認(rèn),沒有建客戶明細(xì)賬,這樣做可以嗎,后面讓我做的話我應(yīng)該怎么做比較合適呢,這個是內(nèi)賬,我們有進(jìn)銷存軟件,里面有銷售情況收款情況購買情況,她之前是月末做一次應(yīng)付,應(yīng)收是一天的銷售總額
老師,我用的管家婆軟件有一個客戶顯示應(yīng)收20,然后做了一個銷售出庫單金額200.優(yōu)惠20收款金額200最后那個應(yīng)收20就沒有了。我沒弄明白什么意思。
請問一下,裝修公司購進(jìn)材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報完了,我要改報表,可以重新更正嘛,這個不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個車間才能生產(chǎn)出成品,對外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費合計數(shù),算出單價,是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)。第二車間料工費合計后,算出單價,是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)第三車間料工費合計后算出單價,銷售數(shù)量乘以第三步的單價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯管理費用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國外購進(jìn)貨物。需要申報繳納印花稅嗎
老師:你好??!實繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人個人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個字寫錯了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
就是財務(wù)軟件上有一個客戶本來顯示應(yīng)收20.后來做了這樣一個單子應(yīng)收那20就沒有了,老師,我想問的是為什么做完這個單子應(yīng)收那20就沒了?最后的目的也是想讓那20消掉
那你做的是什么單子呢?
銷售出庫單,
那你這個具體做賬了嗎?
做了啊,銷售出庫單就是做的賬
我就是不明白為什么做完這個單子那個20就沒了
你看看是不是沖銷應(yīng)收賬款了