你好,計提工會經費的會計分錄 借:管理費用,貸:應付職工薪酬—工會經費?
計提工會經費時,會計分錄如何做
老師,計提工會經費時的會計分錄如何做賬
計提工資時,其中有代扣工會經費,該如何做分錄
工會經費計提繳納的分錄如何做賬呢
請問工會經費需要計提嗎,如果需要的話如何做會計分錄
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務人在預扣預繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月月份數(shù)計算累計減除費用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那報表還需要改嗎
收到返回的工會經費呢
你好,收到返回的工會經費 借:銀行存款,貸:應付職工薪酬—工會經費? 借:應付職工薪酬—工會經費 ,貸:管理費用
有的說是借:銀行存款,貸:其他應付款這樣做對嗎?
你好,工會經費,應當通過??應付職工薪酬—工會經費? ?明細科目核算?
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?