同學(xué),你好 可以參考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/109263863#:~:text=
老師 我們7月申報了一筆簡易計稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報8月份稅款時怎么報稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計稅和簡易計稅分開合算的
老師,請問下,我們是一般納稅人,簡易征收,給甲方全額開100萬專票,分包給我們開80萬普票,我異地預(yù)交稅款(100-80)/1.03*0.03=0.58萬,增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬,這2.33萬我做賬時憑證后面附什么單據(jù)?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝
你好老師,我們房開企業(yè)收預(yù)收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預(yù)交的,申報是在增值稅附表“增值稅預(yù)繳稅款表”里面申報的這塊并不關(guān)聯(lián)主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師你好,我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預(yù)交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師,出納在做日記賬的時候,關(guān)于現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù)的,出納要做會計憑證嗎
接電工一天半工資直接可以做成工資支出還是要開發(fā)票
收入7850000元,所得稅稅負(fù)按5個點,如何提成本,提多少成本
出口印尼的貨物,有危險品~電池,怎么合規(guī)報關(guān)和退稅?
門店財務(wù)主要做什么?
申報表填寫錯數(shù)量了,請在哪修改
我們公司和甲公司進行項目合作,我們和甲公司不存在參股問題,雙方簽了一份合作協(xié)議,項目賬務(wù)在我們這邊成立專賬,年底項目結(jié)束且項目盈利,雙方平分利潤,我們按照合作協(xié)議約定轉(zhuǎn)給了合作方甲公司的項目利潤分紅,項目利潤分紅給對方,兩邊都要交所得稅嗎
個人獨資企業(yè)也需要實繳入資嗎
老師,這個題給我解釋一下吧,我看不懂什么意思
老師,行政單位聘請老師授課,要給授課老師交稅,稅是和在職員工一起交嗎?
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