你好,第二次業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?沒(méi)有的話還是預(yù)付賬款,如果業(yè)務(wù)發(fā)生了,你可以做在建工程。
ipo咨詢服務(wù)費(fèi),放在費(fèi)用類(lèi),還是其他流動(dòng)資產(chǎn)呢? 它是分三次支付,第一次付預(yù)付款,第二次付的是交可行性研究報(bào)告初稿的錢(qián),第三次是終稿錢(qián),第四次是反饋后的
老師好,我們購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)(無(wú)需安裝,沒(méi)有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時(shí)前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
作為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的執(zhí)行單位,針對(duì)房租費(fèi)這樣的費(fèi)用,一般都是半年支付一次的,而且基本都會(huì)跨年提前支付。那么第一、這個(gè)房租費(fèi)是可以直接在支付時(shí)一次性進(jìn)管理費(fèi)用,還是必須攤銷(xiāo)一下?因?yàn)橐话惴孔赓M(fèi)物業(yè)費(fèi)都會(huì)跨年支付。第二、如果必須攤銷(xiāo)的話,在金蝶里設(shè)置科目為待攤費(fèi)用,還是預(yù)付賬款?那個(gè)比較好?
購(gòu)買(mǎi)變形金剛,分三次付款,第一次做分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,第二次怎么做,貨物已經(jīng)發(fā)出,第三次到貨結(jié)尾款,還需要組裝,人家不負(fù)責(zé)組裝,咱們自己組裝,組裝花的人工費(fèi)和材料費(fèi)怎么做分錄,組裝好了要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)
裝修工廠 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 第一次支付用于預(yù)付款 不是一次性支付 那第二次支付用什么科目 用于預(yù)付賬款還是在建工程?
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒(méi)有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車(chē)輛也是公司的,現(xiàn)在物流車(chē)輛買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開(kāi)給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?
第二次業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了? 但是第一次支付用了預(yù)付賬款科目? 那第二次發(fā)生用于在建工程也可以是嗎?
可以的,可以這么做的
好的 謝謝老師 那這一次業(yè)務(wù)已經(jīng)支付完成 后面需要怎么做?
如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,借在建工程, 貸預(yù)付賬款在做這個(gè) 完工之后,借固定資產(chǎn),貸在建工程
第一次支付:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 第二次支付:借:在建工程 貸:銀行存款 已經(jīng)完成支付 收到發(fā)票:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 這樣可以嗎 那預(yù)付賬款就不平了
借在建工程貸預(yù)付賬款還得做一個(gè)這個(gè)不是嗎?然后再借固定資產(chǎn)貸在建工程呀。
好 懂了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。