你得問(wèn)一下進(jìn)是不是被進(jìn)口單位給認(rèn)證了?
做進(jìn)口貨品的入賬。 收到了合同,進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、進(jìn)口關(guān)稅繳款書(shū)。報(bào)關(guān)單 報(bào)關(guān)單上的成交方式是EXW, 單列了運(yùn)費(fèi)人民幣價(jià)格,保費(fèi)的費(fèi)率,雜費(fèi)的人民幣價(jià)格 做憑證時(shí),入了原材料,按進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),上面的完稅價(jià)格,入的原材料 借:原材料 貸:銀行存款(扣進(jìn)口關(guān)稅) 貸:銀行存款(扣進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 有個(gè)疑問(wèn),按照合同價(jià)5W多歐*進(jìn)口增值稅的匯率7.2371,算出的往來(lái)只有369271.58,怎么入賬后,推出的往來(lái)有33W多 這是什么原因呢? 本來(lái)運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),是不掛往來(lái)的。 這個(gè)入賬的33W的往來(lái),正確嗎?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開(kāi)我單位的發(fā)票,也有開(kāi)對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開(kāi)票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷(xiāo)的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo),但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒(méi)有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo),就沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)款回來(lái),在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們讓報(bào)關(guān)行幫忙代繳進(jìn)口增值稅,然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給報(bào)關(guān)行,最后報(bào)關(guān)行開(kāi)出來(lái)的海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個(gè)公司的這種能用嗎?報(bào)關(guān)行填了他們跟我們公司,導(dǎo)致我在金稅盤(pán)都查不到這張進(jìn)口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”上的繳款單位寫(xiě)了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問(wèn)過(guò)第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說(shuō),因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書(shū)開(kāi)給A, A因?yàn)闆](méi)有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書(shū)開(kāi)給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說(shuō)法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢(xún)過(guò)第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說(shuō)法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買(mǎi)賣(mài)的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來(lái)做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷(xiāo)售,再給B開(kāi)具國(guó)內(nèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開(kāi)具的”進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)抵扣銷(xiāo)售開(kāi)具給B的國(guó)內(nèi)專(zhuān)用發(fā)票上的”銷(xiāo)項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說(shuō)法對(duì)?
咨詢(xún)關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題。 海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上的“繳款單位”寫(xiě)雙抬頭的情況下, 1. 是否兩家單位可同時(shí)在“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”都能看到該筆進(jìn)項(xiàng)稅? 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進(jìn)項(xiàng)稅額,另一家公司在其電子稅局的“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”里,就無(wú)法看到這筆金額,因而也無(wú)從勾選抵扣?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
報(bào)關(guān)單位認(rèn)證了?實(shí)際消費(fèi)單位的就查詢(xún)不到了? 需要報(bào)關(guān)單位給實(shí)際消費(fèi)單位開(kāi)發(fā)票?
需要和報(bào)關(guān)單位確認(rèn)一下看看