您好 是的 這樣會(huì)不一致 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示
老師你好,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營(yíng)業(yè)收入,差額32萬(wàn)多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請(qǐng)表上的金額與利潤(rùn)表上的收入金額不一致 ,這樣對(duì)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片這個(gè)說(shuō)法,就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)年度增值稅銷售額與企業(yè)所得稅匯算清繳的收入,金額就不一致了,會(huì)收到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示。
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際操作中,關(guān)于外購(gòu)貨物,作為員工福利費(fèi)的處理,增值稅和企業(yè)所得稅的處理:中秋節(jié)購(gòu)買月餅給員工,月餅花了2萬(wàn)元,收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳,還得做視同銷售2萬(wàn),再做個(gè)視同銷售成本2萬(wàn)嗎?如果這樣的話,企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對(duì)企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
老師好!怎么理解勞務(wù)派遣公司的差額計(jì)稅,差額計(jì)稅需要什么條件!適用的政策及文件有哪些?謝謝!
老師這個(gè)是不是得寫8月份
老師你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型公司能做貿(mào)易業(yè)務(wù)交易嗎
個(gè)人私戶轉(zhuǎn)到老板私戶(租金),現(xiàn)在對(duì)方要收據(jù),我這邊收據(jù)填個(gè)人還是對(duì)方的公司名稱?
我們是個(gè)體工商戶,和另一個(gè)個(gè)體戶協(xié)議共同投資。期間我們給對(duì)方轉(zhuǎn)了幾次錢備注是分成,這應(yīng)該如何入賬,同時(shí)對(duì)方給我們開(kāi)了餐飲服務(wù)的發(fā)票,發(fā)票金額和分成的金額完全一致,這發(fā)票又應(yīng)該如何做賬?
老師老板拿回來(lái)的餐票,開(kāi)的是公司名頭,款不是公賬支付的,他說(shuō)不用報(bào)銷,這種我怎么做賬?
我們公司遇到一個(gè)DDP的,因延遲交貨了扣1.5%,關(guān)于應(yīng)收賬款是不是要減掉1.5%?會(huì)不會(huì)影響退稅?開(kāi)具出口發(fā)票是不是還是按照?qǐng)?bào)關(guān)單來(lái)開(kāi)具,是不是不能扣除1.5%來(lái)開(kāi)具扣除出口發(fā)票?
老師舊系統(tǒng)上設(shè)備折舊年限10年,原值是8221885.27元,殘值率5,累計(jì)折舊4797743.1元,凈額是3424142.17。然后25年換了新系統(tǒng),年限成了20年,殘值率3,殘值類型百分比,截止8月累計(jì)折舊共計(jì)4886644.82元,殘值246656.56元,那25年累計(jì)折舊的88901.72元是算的。麻煩寫下老師。
老師,請(qǐng)問(wèn)租借個(gè)人房屋作為公司宿舍,個(gè)人開(kāi)具不了水電費(fèi)發(fā)票,可以用分割單作為入賬憑證嗎
請(qǐng)問(wèn)只要是公司購(gòu)買材料,就需要繳納印花稅嗎?如果沒(méi)有合同,小額的要繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師只要能解釋清楚就可以了吧。
是的?只要能解釋清楚就可以