你好。原來(lái)咱做賬記哪兒了?

老師,我現(xiàn)在要注銷(xiāo)一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶(hù)給我們老板的,過(guò)戶(hù)來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷(xiāo),核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話(huà)費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專(zhuān)管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒(méi)管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒(méi)有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師,我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作,我送同事出差開(kāi)的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說(shuō)餐票是不要的,他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說(shuō)餐飲容易引起國(guó)稅問(wèn)題,申報(bào)也要調(diào)整。那沒(méi)有餐飲發(fā)生,我覺(jué)得更不不合理一個(gè)公
請(qǐng)問(wèn),我能直接問(wèn)專(zhuān)管問(wèn)題嗎 這樣跟專(zhuān)管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠(chǎng)房 有好幾個(gè)建筑材料, 實(shí)在是沒(méi)法收到發(fā)票, 有的公司都注銷(xiāo)了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請(qǐng)問(wèn),這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請(qǐng)問(wèn),我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報(bào)告一下。
今天接到專(zhuān)管員電話(huà),說(shuō)我公司有張餐飲費(fèi)發(fā)票由于飯店老板沒(méi)有交稅,判定為虛開(kāi)。讓我調(diào)整稅務(wù)申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師調(diào)整的金額填在申報(bào)表那一行?
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話(huà),就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門(mén)票銷(xiāo)售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買(mǎi)的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶(hù)的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢(qián) 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣(mài)貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車(chē)輛報(bào)廢的車(chē),同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷(xiāo)證明書(shū),如何入賬?憑證怎么做呢


銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)里。
這個(gè)正常是匯算清繳時(shí)調(diào)整就行了。填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30號(hào)。
是的我也認(rèn)為匯算清繳調(diào)整申報(bào)表,但專(zhuān)管員說(shuō)這個(gè)月調(diào)整好申報(bào)表發(fā)給他看。
那你就把這筆業(yè)務(wù)紅沖,然后再出報(bào)表申報(bào)納稅就可以了。
好的謝謝
抱歉,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。