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老師好,請(qǐng)問我公司出售自有的小汽車,本月還沒有開發(fā)票但是已經(jīng)收到轉(zhuǎn)賬,本月怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師!

2023-10-23 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 11:20

借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 11:21

本月需要申報(bào)收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:28

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1%

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 11:44

這個(gè)分錄要交稅費(fèi),但是申報(bào)收入的時(shí)候我應(yīng)該填在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:45

按未開票收入處理就是

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 11:49

沒開票收入也有多項(xiàng)的,比如貨物銷售,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)等等

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 11:49

屬于那一欄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:50

就是屬于銷售貨物的

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 11:59

那這部分收入利潤表填在那一欄呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:39

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 12:40

我這個(gè)月報(bào)的收入,利潤表沒有顯示,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:41

按我說的做,先結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外/支,下個(gè)月補(bǔ)開票就是

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 12:43

但是我這個(gè)月做無票收入,這個(gè)收入利潤表沒顯示,下個(gè)月開票了,下個(gè)月按照?qǐng)?bào)表報(bào)收入的話就多報(bào)了這個(gè)收入,想不明白

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:45

下個(gè)月小規(guī)模按扣除補(bǔ)開后的金額申報(bào),是一般納稅人在未開票收入列填負(fù)數(shù)申報(bào)就是

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 12:45

那這個(gè)月的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入不一致了,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:46

是的,不一致很正常的,固定資產(chǎn)處置按余額計(jì)入營業(yè)外收入/支出

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快賬用戶3867 追問 2023-10-23 15:31

好的,老師,請(qǐng)問上述分錄最后固定資產(chǎn)清理余額為0,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:32

是的,就是那個(gè)意思

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借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2023-10-23
未開出發(fā)票,按無票收入做賬處理
2023-10-22
按月做分錄就是了呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)收入 貸:原材料/庫存商品
2022-09-28
你好? ? ? 你先根據(jù) 購買合同來暫估 :借 固定資產(chǎn)? 貸 銀行存款? ??
2021-05-14
你好!這個(gè)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
2020-12-08
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