根據(jù)您提供的情況,如果客戶要求將160萬(wàn)的15%作為現(xiàn)金折扣處理,且不退還發(fā)票,那么您可以通過(guò)以下方式平賬: 1.確認(rèn)現(xiàn)金折扣金額:根據(jù)客戶的要求,您需要計(jì)算出15%的現(xiàn)金折扣金額,即160萬(wàn) × 15% = 24萬(wàn)。 2.處理發(fā)票:由于對(duì)方不要求退還發(fā)票,您可以將其作為已開票收入進(jìn)行賬務(wù)處理。在賬目中注明已開票收入為160萬(wàn),其中24萬(wàn)已作為現(xiàn)金折扣處理。 3.確認(rèn)應(yīng)收賬款和現(xiàn)金折扣:在賬目中確認(rèn)應(yīng)收賬款為160萬(wàn),同時(shí)確認(rèn)現(xiàn)金折扣為24萬(wàn)。這將有助于您在賬面上平衡應(yīng)收賬款和現(xiàn)金折扣。 4.跟蹤剩余款項(xiàng):與客戶保持溝通,確保剩余款項(xiàng)按照協(xié)議規(guī)定打入銀行賬戶。一旦收到剩余款項(xiàng),您可以將其記入銀行存款賬戶。
一般納稅人主表的開票金額不等于全量發(fā)票查詢金額,我查了一下有6%的電梯維護(hù)費(fèi)沒(méi)有帶入主表里。問(wèn)了國(guó)稅讓手動(dòng)修改,但是主表里除了13%的銷售金額,沒(méi)有稅率是6%的稅額可以填寫,怎么處理
小規(guī)模6月份開了一筆稅額30元,未超30萬(wàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,7月份紅沖,應(yīng)該怎么做賬
運(yùn)費(fèi)支付了不含稅價(jià),對(duì)方開了票過(guò)來(lái)含稅價(jià),那稅額未支付是不是要做營(yíng)業(yè)外收入?
我們是做咨詢服務(wù)的,有些專家費(fèi)要提現(xiàn)金,老板要合理合規(guī)提,他說(shuō)成立一個(gè)廣告公司,來(lái)提現(xiàn)金。是什么意思???
老師,公司放在外面印刷廠的版輥,要入什么科目啊
老師您好,我們有一個(gè)長(zhǎng)期的項(xiàng)目合同,需要我們提供和預(yù)收賬款等額的銀行保函,開具發(fā)票,當(dāng)時(shí)我沒(méi)有確認(rèn)收入,做了預(yù)收款,但是這個(gè)項(xiàng)目給了一個(gè)延期的通知后也沒(méi)有按時(shí)間開工,但是之后會(huì)開工,那我應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入呢,后續(xù)也是按階段開票付款
老師,增加了進(jìn)出口權(quán),稅務(wù),外匯,海關(guān),電子口岸,銀行,備案都是之簽發(fā)之日起30天內(nèi)備案嗎
跨境電商備案的網(wǎng)址是什么網(wǎng)址啊 店鋪嗎
網(wǎng)銀開戶操作員用誰(shuí)的身份證有講究嗎?需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
您好,老師,我們的財(cái)務(wù)軟件是5月建賬的,6月份退款了幾筆,全是2024年的退款,可是賬套里沒(méi)有這筆收入,要怎么錄入這筆退6月退款呢?
附件 是不是就附 一個(gè)現(xiàn)金折扣協(xié)議就可以了
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
就可以稅前扣除的 對(duì)不 (金額有點(diǎn)大)
嗯 有發(fā)票就可以的
已開發(fā)票應(yīng)該是去年已經(jīng)入帳了 現(xiàn)在我就做 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收帳款 對(duì)不
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的