同學(xué),你好
那你稅額要另外支付嗎?
開專票 開出去價稅合計10074.8 對方支付的是不含稅價 稅點自己付 外賬怎么入賬
購入A材料一批,專業(yè)發(fā)票注明價款800000元,增值稅額為128000元,款項通過銀行存款支付。同時支付運費1200元(不含稅價),取得運輸部門開出的增值稅專業(yè)發(fā)票,材料驗收入庫。
購入生產(chǎn)用材料4800千克,不含稅單價100元,增值稅專用發(fā)票上注明價款4800000元,稅額81600元,對方代墊運費,運單增值稅專用發(fā)票上注明價款14400元,稅額1584元,已驗收入庫,款項未支付
甲百貨商場為增值稅一般納稅人,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)采取折扣方式銷售一批貨物,不含稅總價格為52000元,由于對方購買量大,甲商場按原價九折優(yōu)惠銷售,開具的發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。(2)采取“以舊換新”方式銷售金項鏈一條,新項鏈含稅銷售價格5763元,舊項鏈含稅作價1356元,從消費者處收取新舊含稅差價款4407元;采取“以舊換新”方式銷售冰箱,新冰箱含稅銷售價格3616元,舊冰箱含稅作價1243元,從消費者處收取新舊含稅差價款2373元。(3)銷售自己使用過的2009年購入的設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得含稅收入47460元,支付不含稅運輸費2000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;另銷售自己使用過的2009年購入的小汽車,開具普通發(fā)票,取得含稅收入86520元(該企業(yè)未放棄減稅),支付不含稅運輸費2200元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售自己使用過的包裝箱,取得含稅收入9040元,支付不含稅運輸費500元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(5)銷售代銷貨物,取得不含稅銷售額234000元,尚未取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票。(6)銷
1)8日,向華東公司購入B材料不含稅價40000元,增值稅額5200元,對方代墊不 含稅運費600元、增值稅54元。全部款項已通過銀行支付,材料尚未收到。 (2)12日收到上述材料。
一般納稅人主表的開票金額不等于全量發(fā)票查詢金額,我查了一下有6%的電梯維護(hù)費沒有帶入主表里。問了國稅讓手動修改,但是主表里除了13%的銷售金額,沒有稅率是6%的稅額可以填寫,怎么處理
小規(guī)模6月份開了一筆稅額30元,未超30萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,7月份紅沖,應(yīng)該怎么做賬
運費支付了不含稅價,對方開了票過來含稅價,那稅額未支付是不是要做營業(yè)外收入?
我們是做咨詢服務(wù)的,有些專家費要提現(xiàn)金,老板要合理合規(guī)提,他說成立一個廣告公司,來提現(xiàn)金。是什么意思???
老師,公司放在外面印刷廠的版輥,要入什么科目啊
老師您好,我們有一個長期的項目合同,需要我們提供和預(yù)收賬款等額的銀行保函,開具發(fā)票,當(dāng)時我沒有確認(rèn)收入,做了預(yù)收款,但是這個項目給了一個延期的通知后也沒有按時間開工,但是之后會開工,那我應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入呢,后續(xù)也是按階段開票付款
老師,增加了進(jìn)出口權(quán),稅務(wù),外匯,海關(guān),電子口岸,銀行,備案都是之簽發(fā)之日起30天內(nèi)備案嗎
跨境電商備案的網(wǎng)址是什么網(wǎng)址啊 店鋪嗎
網(wǎng)銀開戶操作員用誰的身份證有講究嗎?需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
您好,老師,我們的財務(wù)軟件是5月建賬的,6月份退款了幾筆,全是2024年的退款,可是賬套里沒有這筆收入,要怎么錄入這筆退6月退款呢?
不用支付了
同學(xué),你好
那就按照發(fā)票來做,專票的話,發(fā)票金額做費用,發(fā)票稅額做進(jìn)項稅金
不用支付一直掛著嗎?
同學(xué),你好
不掛著的。比如你付了106元,發(fā)票過來106元,其中6元是稅金
借:管理費用-運費 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 6
貸:銀行存款 106
說了銀行存款支付了100,還有6塊不用付了,你怎么看不懂?
同學(xué),你好
這么做
借:管理費用-運費 94
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 6
貸:銀行存款 100
銀行存款只要付94,你是沒看懂,瞎搞