同學(xué),你好 你給對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照就行
老師 你好!對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們開(kāi)錯(cuò)了稅號(hào),已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們要求他們重新開(kāi)票,我們只把抵扣聯(lián)退回去就可以了是吧?那邊財(cái)務(wù)非要我們把記賬聯(lián)也一起退回去,我說(shuō)我們已經(jīng)訂在賬薄里面了!是我說(shuō)的只退抵扣聯(lián)就可以了是嗎?因?yàn)橛涃~聯(lián)已經(jīng)訂好了
老師!2019年我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)的工程款購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,他現(xiàn)在說(shuō)備注欄沒(méi)有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發(fā)票和抵扣聯(lián)嗎?是不是他們那邊先要申請(qǐng)紅沖信息表以后我們這邊才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票呢
老師好,餐飲公司變更前是商貿(mào)公司,商貿(mào)公司農(nóng)產(chǎn)品抵扣在稅局備過(guò)案,農(nóng)產(chǎn)品也抵扣過(guò),現(xiàn)在變更從餐飲后要把農(nóng)產(chǎn)品備案取消,可服務(wù)大廳說(shuō)以前農(nóng)產(chǎn)品抵扣過(guò)不能取消,現(xiàn)在餐飲公司收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也不能認(rèn)證抵扣,老師有什么辦法餐飲收到專票怎樣才能抵扣
我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)水產(chǎn)品怎么抵扣?我們是在農(nóng)夫手里購(gòu)進(jìn)的水產(chǎn)品,農(nóng)夫手里購(gòu)進(jìn)對(duì)方需要提供什么,我們才能抵扣呢。還是直接填表或者開(kāi)票的時(shí)候就有所不同?
農(nóng)產(chǎn)品抵扣,我們是開(kāi)票方,對(duì)方說(shuō)要稅務(wù)證明才可以抵扣,備案登記表已經(jīng)取消了那要提供什么
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)