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老師,你看一下我這個可以怎么調(diào)整,或者說怎么對沖,原先是代賬做的賬,太亂了,該沖的沒沖掉

2023-10-22 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-22 16:16

同學你好 具體什么問題??

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快賬用戶3716 追問 2023-10-22 16:16

這個報表,可以怎么調(diào)整,您看期末余額

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快賬用戶3716 追問 2023-10-22 16:17

哪些科目和金額可以調(diào)整、對沖,這個報表做的有問題

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齊紅老師 解答 2023-10-22 16:21

同學,你好 報表發(fā)一下,謝謝

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快賬用戶3716 追問 2023-10-22 16:25

這個就是報表,我只顯示了期末余額

這個就是報表,我只顯示了期末余額
這個就是報表,我只顯示了期末余額
這個就是報表,我只顯示了期末余額
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齊紅老師 解答 2023-10-22 16:27

同學你好 你這個沒有什么可以對沖 你是要注銷公司嗎?

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快賬用戶3716 追問 2023-10-22 16:28

不是,他這個報表是沒問題的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 16:29

同學,你好 這個科目余額表,這樣看,沒有什么問題

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同學你好 具體什么問題??
2023-10-22
你好,因為是調(diào)整的以前年度的,所以用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費用科目哈,然后要把“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023-11-08
同學,后邊寫的多計幾個月,四項是要進行調(diào)整嗎,這個直接調(diào)整當期管理費用、制造費用就可以。如多計的,沖回就可以了,借:累計折舊,貸:管理費用等(或借管理費用負數(shù))
2020-11-27
你好,可以差額沖的,摘要寫清楚情況就行了
2019-06-27
你好 可以的,你直接是 借:應收賬款---正確的 貸:應收賬款---錯誤的
2021-10-26
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