是的,負(fù)數(shù)不能通過(guò)的,只能去大廳申報(bào)
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是額外開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司是一家外貿(mào)公司,公司每個(gè)月月度會(huì)開(kāi)展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào),我們稱之為月會(huì),請(qǐng)問(wèn)下這類會(huì)議財(cái)務(wù)需要或者能提供什么類型的報(bào)表或者數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)部門的匯報(bào)之用。因?yàn)楣咀陨砉芾砗捅C苄栽虮热缦窭麧?rùn)類的數(shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的,還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤(rùn)的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享,在這種情況下財(cái)務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢?前提又不能觸碰保密性原則。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開(kāi)專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開(kāi)紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
老師請(qǐng)問(wèn)下,上個(gè)季度開(kāi)了一張30萬(wàn)普通發(fā)票,這個(gè)季度紅沖了,本月申報(bào)自動(dòng)顯示負(fù)數(shù)30萬(wàn),保存提交時(shí),系統(tǒng)提示申報(bào)數(shù)據(jù)小于0,請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)或者聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)?負(fù)數(shù)不能提交么?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開(kāi)票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接