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老師,我申報(bào)第三季度的財(cái)報(bào)時(shí),然后發(fā)現(xiàn)上季度的未分配利潤那一欄之前的會計(jì)填錯了,為了使資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平衡,他人為的篡改了應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),多填了3萬,強(qiáng)行使資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平衡。我應(yīng)該怎么辦呢?

2023-10-21 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 20:13

這個(gè)月調(diào)整成正確的

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快賬用戶2530 追問 2023-10-21 20:21

填報(bào)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)時(shí)本季度我直接按正確的數(shù)額填就行了么

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:23

你好對的 是這么做的

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快賬用戶2530 追問 2023-10-21 20:37

老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),季度不含稅銷售額未達(dá)30萬,都是普票,請問附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是不用填?或者說數(shù)據(jù)應(yīng)該都為0?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:41

不填寫的 打開保存的

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這個(gè)月調(diào)整成正確的
2023-10-21
你好,同學(xué) 你這個(gè)電子稅務(wù)局起訴是怎么樣子取數(shù)的報(bào)表導(dǎo)入嗎?還是一鍵集成?
2020-10-17
你好,借企業(yè)按應(yīng)付款貸利潤分配這里
2022-07-14
資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因及調(diào)整方法: 原因:資產(chǎn)負(fù)債表不平可能是因?yàn)樵谶M(jìn)行以前年度損益調(diào)整時(shí),只調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù),而未對相關(guān)的資產(chǎn)或負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整。 調(diào)整報(bào)表:需要同時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,可能涉及調(diào)整其他應(yīng)付款(如果是職工應(yīng)退還費(fèi)用)等科目,以確保資產(chǎn)負(fù)債表的平衡。利潤表中,如果以前年度損益調(diào)整影響到了凈利潤,也需要對利潤表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,如利潤總額、凈利潤等。 關(guān)于款項(xiàng)的處理: 如果涉及退回銀行存款,在?2024?年可以先放在其他應(yīng)收款科目,待實(shí)際收到退款時(shí)再沖減其他應(yīng)收款,同時(shí)增加銀行存款。 在進(jìn)行以前年度損益調(diào)整時(shí),要確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和完整性,以保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性
2024-09-05
檢查應(yīng)收賬款相關(guān)科目:查看應(yīng)收賬款及其壞賬準(zhǔn)備科目余額,確保沖紅收入后,應(yīng)收賬款賬面價(jià)值計(jì)算正確。若有壞賬準(zhǔn)備,按沖減后的應(yīng)收賬款余額重新評估壞賬準(zhǔn)備金額并調(diào)整。 復(fù)核未分配利潤調(diào)整分錄:仔細(xì)檢查 3 月調(diào)整未分配利潤的分錄,核對金額和借貸方向是否正確??梢灾匦掠?jì)算因沖紅收入應(yīng)調(diào)整的未分配利潤金額,看是否與分錄一致。 審查成本等相關(guān)科目:檢查與沖紅收入對應(yīng)的成本科目,若之前已結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)按沖紅收入比例或?qū)嶋H情況沖減成本,確保利潤計(jì)算準(zhǔn)確,進(jìn)而保證未分配利潤數(shù)據(jù)正確
2025-04-16
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