這個(gè)月調(diào)整成正確的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯,只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬元,這個(gè)錢 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤表 管理費(fèi)用 里嗎?那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢?其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負(fù)數(shù))嗎?還是說 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤表 管理費(fèi)用 1萬 就可以了?
老師,我申報(bào)第三季度的財(cái)報(bào)時(shí),然后發(fā)現(xiàn)上季度的未分配利潤那一欄之前的會計(jì)填錯了,為了使資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平衡,他人為的篡改了應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),多填了3萬,強(qiáng)行使資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平衡。我應(yīng)該怎么辦呢?
1、本公司內(nèi)部審計(jì)后,以前年度職工報(bào)銷的部分管理費(fèi)用需要退還給公司,賬面上我已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整,但是資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填上之后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)原因是什么?我應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)報(bào)表才能平呢?以前年度的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表需要同步調(diào)整嗎? 2、因?yàn)樯婕巴嘶劂y行存款,貨幣資金的變動肯定是在2024年,如果調(diào)整以前年度報(bào)表,那么需退回的款項(xiàng)放在其他應(yīng)收款科目嗎?
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費(fèi),還是住宿費(fèi),是專票,稅率6個(gè)點(diǎn)
法人一些個(gè)人消費(fèi),開發(fā)票是公司名稱,公司沒有入賬,發(fā)票不作廢,有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
表格里引用了相同文件夾里另外一張表格的公式,然后把表格復(fù)制到另外一個(gè)新的文件夾,才能自動更新引用新的文件夾里的另外一張表格的公式。然后,復(fù)制可以達(dá)到這種效果,但是另存為就不行,這是什么原理呢?
投資管理類公司可以使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎,規(guī)模大概2000萬。平時(shí)是持有股權(quán),必要時(shí)候賣點(diǎn)股權(quán)賺錢。
維修企業(yè)購買的原材料,規(guī)格較多,沒有上存貨軟件,出庫的時(shí)候按照發(fā)票購入的金額出庫,沒按移動加權(quán)平均法,可以嗎?
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填報(bào)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)時(shí)本季度我直接按正確的數(shù)額填就行了么
你好對的 是這么做的
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),季度不含稅銷售額未達(dá)30萬,都是普票,請問附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是不用填?或者說數(shù)據(jù)應(yīng)該都為0?
不填寫的 打開保存的