同學(xué),你好,內(nèi)賬做一些真實(shí)的收入,成本費(fèi)用,軟件做賬按照備案的準(zhǔn)則做就可以
老師,如果一個(gè)一般納稅人公司有將近3個(gè)月沒人做賬?,F(xiàn)金賬也是亂的,我需要從哪里做,是從新從這個(gè)月做還是要從6月開始做?。恐饕撬懊鏀?shù)據(jù)不全,只有手工登記日記賬這些,其他都沒有?,F(xiàn)在只有一個(gè)外賬會計(jì)在負(fù)責(zé)報(bào)稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬,其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎?這個(gè)是一家商貿(mào)公司,還有物流公司
之前公司沒有做過賬,現(xiàn)在做賬,支付稅費(fèi),我還需要計(jì)提嗎,外賬是代理記賬做的,
老師,我剛才一家建筑公司項(xiàng)目部做內(nèi)賬會計(jì),我是小白,請問內(nèi)賬和外賬的區(qū)別是什么?我要怎么做?需要用軟件做賬嗎?
老師,我是從沒有接觸過會計(jì)的人,公司外賬是代賬會計(jì)做,請問一下我做內(nèi)賬需要做什么?公司有做賬軟件也是我在做,我還需要做什么?目前還在建設(shè)中的公司?
老師您好!這兩天新入職一家一般納稅人加工零件公司做全盤會計(jì)內(nèi)外賬都要做,我現(xiàn)在也沒經(jīng)驗(yàn)。公司以前賬是請代理會計(jì)做的,內(nèi)賬什么沒有。請問一般接手,要交接的話,讓她交接什么重要事項(xiàng)及需注意事項(xiàng)。謝謝!
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
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就是平時(shí)工作中我還需要做哪些好?需要做手工流水或者什么報(bào)表那些嗎
具體的要求按照你們老板的規(guī)定提供,
好的!謝謝
?不客氣,滿意請給老師五星好評,謝謝