借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 一般納稅人
老師我想問(wèn)下,當(dāng)時(shí)報(bào)稅增值稅額報(bào)稅比賬上多了8分,賬上要怎么調(diào)和寫(xiě)分錄呢
一般納稅人,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)表中比實(shí)際賬本上少0.01元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)調(diào)整分錄?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售收入跟稅金都比賬上多0.01,請(qǐng)問(wèn)賬上要怎么調(diào)整?
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅比賬上多0.01 怎么調(diào)賬 謝謝 怎么寫(xiě)分錄
賬目中的進(jìn)項(xiàng)稅額,比實(shí)際增值稅申報(bào)表中多了0.01,賬目中多的這0.01元,要怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
是小規(guī)模
把上面的未交增值稅改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
為什么是改這兩個(gè)科目,是收入對(duì)不上,不是增值稅對(duì)不上,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了導(dǎo)致我的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表上的收入對(duì)不上,而且我報(bào)的是無(wú)票收入
收入少了 增值稅多了嗎
并沒(méi)有,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是把收入合在一起換算成不含稅的收入填報(bào),但是做賬的時(shí)候是把每個(gè)月的收入分開(kāi)換算的,就導(dǎo)致現(xiàn)在我的賬上跟申報(bào)表上報(bào)的無(wú)票不含稅收入相差了0.01
那你看下申報(bào)表里面的不含稅銷(xiāo)售額和你賬上的收入是不是一樣的金額?
老師,是不一樣的金額,相差了0.01
借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)