您好,上邊有提示嗎這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)暫估入賬時(shí),金額估計(jì)高了,后來(lái)取得的發(fā)票金額低,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本成負(fù)數(shù),該怎么處理?
老師,我在申報(bào)平臺(tái)上錄入了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,錄完了跟我開(kāi)票軟件里金額都相符,可是我報(bào)稅的時(shí)候,自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)金額里卻沒(méi)有這張發(fā)票,是怎么回事呢
老師,請(qǐng)問(wèn)做憑證分紅的未分配利潤(rùn)金額怎么和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配金額不一致是怎么回事呢?
請(qǐng)問(wèn),我從開(kāi)票軟件導(dǎo)出來(lái)的從20年到22年的開(kāi)票明細(xì),從購(gòu)方名稱(chēng)篩選,同一購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票的金額怎么跟之前會(huì)計(jì)登記在表上的金額不一致呢?會(huì)是哪里有問(wèn)題呢?
老師,開(kāi)發(fā)票金額與應(yīng)收賬款的收到金額不一致,開(kāi)發(fā)票金額多,收款金額少,導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),怎么回事?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
我們不是可以到處明細(xì)數(shù)據(jù)嗎?,已經(jīng)紅沖的跟負(fù)數(shù)對(duì)不上,已經(jīng)是全部發(fā)票了
導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)
對(duì),你們是可以開(kāi)明細(xì)的,是不是因?yàn)槟銈冇袝r(shí)間差異?