直接在減:免稅收入表里邊填報(bào)減免的所得額
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報(bào)表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤(rùn)盈利了180萬,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補(bǔ)后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
老師,假如一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,是按月預(yù)繳預(yù)繳企業(yè)所得稅的,可是正好符合小型微利企業(yè)的335政策,可是335政策是按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅呢,那怎么辦呢,怎么享受335政策呀,還是到了第二年改成按季預(yù)繳才能享受呢
有個(gè)企業(yè),增值稅繳納那里顯示小規(guī)模納稅人按1%交稅,企業(yè)所得稅那里卻是一般企業(yè),按25%的稅率,但是企業(yè)今年截止第三季度總共營(yíng)收才15萬,請(qǐng)問季報(bào)那邊可以添加一行“符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”嗎?
請(qǐng)問假如下個(gè)月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時(shí),是會(huì)自動(dòng)按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動(dòng)減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
沒有減免稅收入表
上傳你的主表看看
就是藍(lán)色這行能不能加
你上個(gè)季度申報(bào)正常的嗎?