需要繳 這得看你稅務(wù)局 你問(wèn)你稅務(wù)局那邊能給你退吧,有些地方不好退。

老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個(gè)季度開(kāi)票總金額超了30萬(wàn),但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
小規(guī)模上個(gè)季度超了30w 需要交稅了是嗎?但是這個(gè)月需要作廢幾張發(fā)票 總金額就不到30萬(wàn)了 。到時(shí)候能申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅,如果11月開(kāi)票18萬(wàn),超過(guò)月度10萬(wàn),但季度開(kāi)票總額不超30萬(wàn),需要交增值稅嗎?
老師小,規(guī)模納稅人個(gè)體戶,季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),但是其中一個(gè)月開(kāi)票金額超過(guò)了10萬(wàn),需要繳稅嗎
小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),這個(gè)月沖紅其中一張發(fā)票,上個(gè)季度需要交稅嗎
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
倉(cāng)庫(kù)地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員來(lái)報(bào)銷安裝費(fèi)2500元(報(bào)過(guò)一次安裝費(fèi)),本次計(jì)入管理費(fèi)用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈(zèng)10箱,但是三個(gè)月前100箱拉走了,三個(gè)月后又拉這10箱,這10箱沒(méi)有銷售收入,屬于之前100箱的贈(zèng)品,這10箱怎么記賬
老師,申報(bào)的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,退回來(lái)的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊,可能這部分也沒(méi)開(kāi)票
@樸老師,我想問(wèn)下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒(méi)有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對(duì)方需要我們先開(kāi)發(fā)票,對(duì)方也先不給我們支付款項(xiàng),增值稅納稅義務(wù)我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間怎么來(lái)確定,是按照發(fā)貨日期來(lái)還是按照收款日期來(lái)?收入可以在2025年確認(rèn)么?
請(qǐng)問(wèn)老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場(chǎng)地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司只收取管理費(fèi),經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費(fèi)用包括稅費(fèi)由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?

