1.沖紅發(fā)票可能會(huì)影響您的公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。如果沖紅發(fā)票的原因是由于之前購買的商品或服務(wù)未被計(jì)入公司費(fèi)用或被低估,則可能導(dǎo)致您公司無法按照之前的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,從而增加了公司的增值稅稅負(fù)。 2.如果沖紅發(fā)票的原因是由于之前購買的商品或服務(wù)未被計(jì)入公司費(fèi)用或被低估,還可能會(huì)影響您的公司的企業(yè)所得稅。沖紅發(fā)票可能會(huì)讓您公司在企業(yè)所得稅方面無法獲得相應(yīng)的稅收優(yōu)惠或抵免。 3.如果您的公司與供應(yīng)商之間存在糾紛或爭議,沖紅發(fā)票可能會(huì)影響您的公司的財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)。
你好,老師。我們9月份開出去的9%增值稅發(fā)票,現(xiàn)在甲方說:一直沒有入賬,讓我們紅沖發(fā)票,這對(duì)我們公司有影響嗎?這個(gè)項(xiàng)目也來款了,現(xiàn)在就差個(gè)質(zhì)保金沒付款了。
你好,老師請(qǐng)問一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應(yīng)商大概是2萬多,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但對(duì)方一直沒有開票,到了6月份我們催他開票,他說他正在走公司注銷流程,不能用舊公司名稱開票給我們,要用新注冊的公司名稱給我們開票,這樣的情況對(duì)我們有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,你好,供應(yīng)商錯(cuò)給我司開具一張專票,經(jīng)雙方發(fā)現(xiàn)后,供應(yīng)商作廢,但是供應(yīng)商當(dāng)月并沒有作廢,而是跨月沖紅了,增值稅發(fā)票平臺(tái)提示我司注意相關(guān)稅務(wù),請(qǐng)問我司要注意什么呢?有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,您好,請(qǐng)問一下老板接到勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),對(duì)方公司缺發(fā)票,要求代發(fā)工資每位員工收20服務(wù)費(fèi),我們公司開增值稅票給對(duì)方,加6個(gè)點(diǎn)的稅,這樣我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
謝謝老師回復(fù),發(fā)票在當(dāng)期已經(jīng)抵扣了,但供應(yīng)商也沒有提供服務(wù),現(xiàn)在怎么辦呢?
同學(xué)你好你是要紅沖的嗎
有這個(gè)想法,所以咨詢老師有何稅收風(fēng)險(xiǎn)?
紅沖了再開藍(lán)字發(fā)票就沒事 如果只紅沖可能會(huì)被查
不會(huì)再開了,如果再開就不會(huì)紅沖了!因?yàn)檫@筆服務(wù)取消了呀
那這個(gè)是有可能被查的
那總有解決方法吧,發(fā)票開了但沒有提供服務(wù),我們款也沒付也不需要付給對(duì)方,但發(fā)票當(dāng)期已經(jīng)抵扣了,往來賬要怎么處理呢?
只要是實(shí)際業(yè)務(wù)你可以紅沖的