你好同學,您的問題是什么
麻煩老師幫我看一下是哪里出錯了會出現(xiàn)負數(shù)的情況
老師c哪里錯了麻煩老師看下
老師麻煩看下我這哪里錯了?
老師,我這哪里錯了,看不出來麻煩指導下
老師麻煩看一下我這個分錄哪里錯了?我實在看不出來
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
麻煩您看一下我這是哪里填的不合適
這個是票據(jù),謝謝
這個清楚一點
一共就開了這四張發(fā)票
地方教育附加和教育附加稅沒填,其他的沒有問題
但是黃色的部分是不能通過的
其他增值稅不含稅銷售額填寫普票的開票額,本期應納減征額填寫減免的2%的部分
老師普票的開票額有兩張,沒有超過30.不是應該填在免稅銷售額那里,減免的2%是1518.81填上之后還是不對
是的,這部分是免稅的,填在免稅銷售額,減征額那欄去掉,附表就不需要填了
減征額的1518.82去掉,就又回到了,我一開始問您時的狀態(tài)了,還是減征額那一欄黃色。
老師,但是如果把服務與無形動產(chǎn)那個銷售額,填到貨物與勞務上,就沒有黃色的提示欄。那兩張交通運輸設(shè)備*國內(nèi)道路貨物運輸服務,到底應該填在哪里
這兩張票是你們提供的勞務服務還是貨物
老師,是運輸勞務
那就應該放到貨物和勞務那欄
單純的運輸服務呢來回拉東西
那是屬于服務,同學
老師,我剛才可能表述錯誤,這個就是只負責運輸
你的意思只負責提供運輸設(shè)備,沒有配備人是嗎