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去年暫估的成本,在今年5月份匯算清繳是已調增并補交相應稅款,現(xiàn)在賬上暫估的往來科目余額需要怎么賬務處理?

2023-10-19 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-19 15:30

你好,把這個錢支付出去就平了。

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快賬用戶8924 追問 2023-10-19 15:31

這個本來就是暫估的成本,現(xiàn)在不需要付款也收不到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:33

不需要付款就轉到營業(yè)外收入就行了。

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你好,把這個錢支付出去就平了。
2023-10-19
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
2023-06-16
你好,是的,你直接沖減之前的成本,然后按照發(fā)票重新做,不過把成本部分計入到以前年度損益調整科目
2023-04-10
借應付賬款貸利潤,分配未分配利潤。
2022-04-27
調整它是在報表上面去調整,他之前是調表不調賬,你現(xiàn)在就是做那個負數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個正數(shù)的就行。
2022-07-09
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