借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

增值稅1季度6000元,在3月份的時(shí)候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計(jì)提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
小規(guī)模納稅人達(dá)到了繳稅標(biāo)準(zhǔn),平時(shí)做賬分錄貸記了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,稅款在次月繳納,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅怎么做分錄
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅并繳納,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 ?繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 貸:銀行存款 ?這樣做對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 教師是這樣記分錄對(duì)吧
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個(gè)企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會(huì)找一個(gè)掛靠公司往來業(yè)務(wù),老師可以說說這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問
老師,公司出租房,涉及房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫
我們是工程公司,有個(gè)項(xiàng)目砸死個(gè)人,這個(gè)人是我們供應(yīng)商的人,我們項(xiàng)目買了安全責(zé)任險(xiǎn),這個(gè)賠償可以先從我們公司打錢嗎
老師,您好,我公司有三個(gè)月超過了30人,但是全年不超過30人,這樣會(huì)產(chǎn)生殘保金嗎
農(nóng)民享受小規(guī)模納稅人的減半政策嗎 這個(gè)答案?
老師,開的分公司,能搬地址嗎?就是不注銷,移到別的區(qū)去


可是,當(dāng)月未交呀。要次月才交,怎么能貸計(jì)銀行存款里?
你當(dāng)月做了收入繳納的時(shí)候再做支付的就行,他不用計(jì)提啊。我上面寫的是次月的。
那減按1%的稅額,屬于營(yíng)業(yè)外收入,我在12月的時(shí)候沒做不就跨年了
不需要交稅的季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面,需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。