借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎?
小規(guī)模納稅人達(dá)到了繳稅標(biāo)準(zhǔn),平時做賬分錄貸記了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,稅款在次月繳納,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅怎么做分錄
老師,當(dāng)月計提增值稅并繳納,計提分錄借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅 ?繳納時借:應(yīng)交稅費–未交增值稅 貸:銀行存款 ?這樣做對嗎?
小規(guī)模納稅 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 教師是這樣記分錄對吧
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
可是,當(dāng)月未交呀。要次月才交,怎么能貸計銀行存款里?
你當(dāng)月做了收入繳納的時候再做支付的就行,他不用計提啊。我上面寫的是次月的。
那減按1%的稅額,屬于營業(yè)外收入,我在12月的時候沒做不就跨年了
不需要交稅的季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。