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小規(guī)模納稅人達(dá)到了繳稅標(biāo)準(zhǔn),平時(shí)做賬分錄貸記了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,稅款在次月繳納,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅怎么做分錄

2023-10-19 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-19 15:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶7461 追問 2023-10-19 15:19

可是,當(dāng)月未交呀。要次月才交,怎么能貸計(jì)銀行存款里?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:20

你當(dāng)月做了收入繳納的時(shí)候再做支付的就行,他不用計(jì)提啊。我上面寫的是次月的。

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快賬用戶7461 追問 2023-10-19 15:42

那減按1%的稅額,屬于營業(yè)外收入,我在12月的時(shí)候沒做不就跨年了

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:44

不需要交稅的季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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