同學(xué)你好! 消費(fèi)稅只交一次稅, 已經(jīng)是使用過的小汽車了,說明以前交過了,因此,不用再交了
7.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定 一般納稅人發(fā)生的下列行為中 不得開具增值稅專用發(fā)票的有() A向消費(fèi)者個(gè)人銷售食品 B向一般納稅人銷售免稅商品 C向一般納稅人銷售機(jī)床 D向消費(fèi)者個(gè)人提供維修服務(wù) 老師 請(qǐng)問一下B選項(xiàng)為何不行 意思是開票方已經(jīng)享受免稅了 他連開銷項(xiàng)都不行 他自己開銷項(xiàng)票是要交稅 為何不行
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬(wàn),另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬(wàn)元。本季度共銷售85萬(wàn),但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬(wàn)后只有35萬(wàn),這35萬(wàn)不超過45萬(wàn)元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬(wàn)還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬(wàn)超過45萬(wàn)嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過45萬(wàn),用不用交稅呢?
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)將自產(chǎn)的一輛乘用車(氣缸容量2.0升)用于管理部門使用,同類汽車不含增值稅售價(jià)為300000元,該汽車成本150000元,消費(fèi)稅稅率為5%(2)1月用自產(chǎn)的乘用車20輛投資于某客運(yùn)公司,同類乘用車不含增值稅平均售價(jià)130000元,最高售價(jià)150000元,實(shí)際成本100000元,消費(fèi)稅稅率為5%(3)按200萬(wàn)元的價(jià)格(不含增值稅)銷售“超豪華小汽車1輛給乙汽車門店,并開具了增值稅專用發(fā)票,甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的“超豪華小汽車”成本為120萬(wàn)元,消費(fèi)稅率為25%,乙汽車門店為增值稅一般納稅人,本年1月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。乙汽車門店將購(gòu)入的“超豪華小汽車”對(duì)外零售,取得不含增值稅收入250萬(wàn)元,以上款項(xiàng)均已收到(共47分)(1)計(jì)算甲汽車制造廠的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅(2)對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理(3)對(duì)乙汽車門店進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算和賬務(wù)處理。這是完整題目
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和扣扣額開在同一張發(fā)票上。(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。(3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。(4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000元。(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。(6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無(wú)償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。(已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%)要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
16.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和折扣額開在同一張發(fā)票上。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。 (3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。 (4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000 元。 (5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無(wú)償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。 (已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%) 要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題: (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師好!請(qǐng)問員工5月份出差時(shí)購(gòu)買的火車票沒開電子票能抵扣嗎?以前員工買的火車票開了電子票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)抵扣類勾選清單里面都會(huì)有火車票的抵扣信息,可是5月份有一個(gè)員工沒開電子票憑火車票還能抵扣嗎?
老師,您好,我手里有一個(gè)高新企業(yè),他的研發(fā)支出,有很多,都記在研發(fā)支出的資本費(fèi)用里面了。如果要把這些研發(fā)支出來沖抵他們收入,是否要把他們轉(zhuǎn)成費(fèi)用化費(fèi)用,把他們轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,轉(zhuǎn)成期間費(fèi)用后,就可以沖抵收入,少交稅了,是嗎?
老師,個(gè)人會(huì)計(jì)可以代理其他公司申報(bào)嗎
簽了合同就一定要確認(rèn)收入嗎,現(xiàn)在管理員要求我們收入按照簽合同的來確認(rèn),怎么跟管理員解釋呢
代銷美的空調(diào)開票內(nèi)容啥
請(qǐng)問一下,一般納稅人公司提供綠植養(yǎng)護(hù)及綠植租,開票名稱應(yīng)該選擇什么?
老師,請(qǐng)教一下,我們和一家公司簽了合同,合同寫明提供場(chǎng)地給他,場(chǎng)地包含電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)其他雜費(fèi),請(qǐng)問下這個(gè)開票的話要開啥項(xiàng)目呢
老師你好,問下公司注銷,5月稅務(wù)已經(jīng)做了完稅清稅這一步了,但是工商注銷還沒完,6月個(gè)稅還需要申報(bào)嗎?
老師,公司應(yīng)該存在應(yīng)該在去年和今年匯算清繳調(diào)整的暫估成本沒有調(diào)整,這種情況應(yīng)該怎么處理?等明年匯算清繳時(shí)再一起調(diào)增?還是要怎么處理?
老師,我在快帳里面做賬,四月開始做三月的,但是日期沒有改正回來,直接四月把三月的日期做成四月的了,賬本也裝訂了,請(qǐng)問要重新做嗎?