甲需要繳納增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,乙需要繳納印花稅
1.甲公司2020年年初有一廠房原值為1000萬元,兩個倉庫原值均為300萬元,其中1個倉庫對外出租,2020年12月28日收回,月租金1萬元,2020年取得租金收入12萬元當(dāng)?shù)厝嗣裾?guī)定的計(jì)算房產(chǎn)余值扣除比例為30%要求:計(jì)算甲公司2020年度應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。2.公司2020年年初有一廠房原值為1000萬元,兩個倉庫原值均為300萬元,2020年8月以500萬元出售其中1個倉庫,當(dāng)?shù)厝嗣裾?guī)定的計(jì)算房產(chǎn)余值除比例為30%要求:計(jì)算乙公司2020年度應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。
1.甲公司2020年年初有一廠房原值為1000萬元,兩個倉庫原值均為300萬元,其中1個倉庫對外出租,2020年12月28日收回,月租金1萬元,2020年取得租金收入12萬元當(dāng)?shù)厝嗣裾?guī)定的計(jì)算房產(chǎn)余值扣除比例為30%要求:計(jì)算甲公司2020年度應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。2.乙公司2020年年初有一廠房原值為1000萬元,兩個倉庫原值均為300萬元,2020年8月以500萬元出售其中1個倉庫,當(dāng)?shù)厝嗣裾?guī)定的計(jì)算房產(chǎn)余值除比例為30%要求:計(jì)算乙公司2020年度應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬