你好,用銀行回單做憑證就行。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄 2.我們購(gòu)買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個(gè)我怎么做分錄,使用時(shí)候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個(gè)收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會(huì)打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會(huì)轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個(gè)我要怎么做分錄。
老師你好!我們公司是建筑公司,做了一筆工程項(xiàng)目,1、現(xiàn)在甲方以我們的做的這個(gè)工程項(xiàng)目作為抵押從A銀行貨了一筆款1000萬(wàn)元,甲方說(shuō)要把這筆貸款中的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入我公司,再?gòu)奈夜巨D(zhuǎn)到甲方另外一個(gè)帳戶B銀行,這樣對(duì)我公司好嗎?2、我們又是掛靠到乙公司,乙公司與甲公司簽訂的工程合同,3、如轉(zhuǎn)到我公司怎么設(shè)置帳戶?設(shè)置什么科目?謝謝!
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn),貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除,打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師,我們以前公司承接了一個(gè)工程,工程款都沒(méi)有結(jié)回來(lái),最近官司執(zhí)行了,我們雙方調(diào)解了,由原來(lái)的60萬(wàn)執(zhí)行到現(xiàn)在的40萬(wàn)了,上個(gè)月這個(gè)款項(xiàng)法院轉(zhuǎn)給我們另一個(gè)公司了,因?yàn)橹俺薪禹?xiàng)目的公司給別人擔(dān)保了,結(jié)果貸款人不還,所以把公司直接轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在另一個(gè)公司收到了這10萬(wàn)案件款我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
老師,我們公司沒(méi)了一塊手表,普票,送給了客戶,在企業(yè)所得稅時(shí)可以稅前扣除嗎??
你好,請(qǐng)問(wèn),代收到快遞費(fèi)149元,月末月結(jié)支付給順豐共449元 例如:代收快遞費(fèi)149 借,庫(kù)存現(xiàn)金,149,貸其他應(yīng)付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應(yīng)付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費(fèi)用-快遞費(fèi),300 貸,銀行存款,300,對(duì)嗎?
9、某居民納稅人2023年收入情況如下:(1)1-12月份每月工資11500元,6月份取得半年獎(jiǎng)30000元,12月份取得年終獎(jiǎng)75000元。(2)8月代另一單位兼職設(shè)計(jì)圖紙獲得報(bào)酬兩次,分別為8000元、30000元。(3)11月取得國(guó)債利息收入5000元。(4)12月轉(zhuǎn)讓某專利技術(shù)使用權(quán)一次性取得收入25000元。計(jì)算該公民2023年全年預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。
長(zhǎng)投初始入賬 借:長(zhǎng)投2400 貸:銀行存款2000 投資收益400 差異是入投資收益嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這兩題是對(duì)的嗎
客戶多打的0.5元,怎么平賬
老師好 我們公司現(xiàn)在加入了一個(gè)新股東 他注入資金大概 一百萬(wàn),我現(xiàn)在期初建賬 ,比如說(shuō)三大報(bào)表 ,除了現(xiàn)在每天的現(xiàn)金日記帳,我應(yīng)該著手準(zhǔn)備哪些你有建議嘛
老師,簡(jiǎn)易征收公司,過(guò)節(jié)送禮一萬(wàn)元如何賬務(wù)處理
老師,這個(gè)題答案看了之后還是不太理解
老師,您好!咨詢下,公司應(yīng)收賬款無(wú)法收回,會(huì)計(jì)口徑目前已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目;稅務(wù)口徑,企業(yè)匯算清繳時(shí)調(diào)整明細(xì)表,一般是在[二] 扣除類調(diào)整項(xiàng)目 其他,還是[三] 資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目 其他 這兩個(gè)地方 同步相應(yīng)做調(diào)整?
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貸款1000萬(wàn)到賬,首先到我們賬戶,馬上又到我們合作公司的賬戶,然后對(duì)方只給我們轉(zhuǎn)回來(lái)850萬(wàn) 借:其他應(yīng)收 850 預(yù)付工程款 150 貸:銀行存款 1000 這樣可以嗎?老師?
對(duì)方轉(zhuǎn)錢回來(lái) 借:銀行存款850 貸:其他應(yīng)收850
是的,您這樣處理是對(duì)的是的。
以前我們預(yù)付工程款,要先寫(xiě)付款申請(qǐng)單,這個(gè)對(duì)方直接扣下去了,總感覺(jué)憑證不完整
單位付款之前是要付款申請(qǐng)單的,然后領(lǐng)導(dǎo)審批之后,然后才支付這筆款項(xiàng)。