你好,用銀行回單做憑證就行。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師你好!我們公司是建筑公司,做了一筆工程項目,1、現(xiàn)在甲方以我們的做的這個工程項目作為抵押從A銀行貨了一筆款1000萬元,甲方說要把這筆貸款中的500萬元轉(zhuǎn)入我公司,再從我公司轉(zhuǎn)到甲方另外一個帳戶B銀行,這樣對我公司好嗎?2、我們又是掛靠到乙公司,乙公司與甲公司簽訂的工程合同,3、如轉(zhuǎn)到我公司怎么設(shè)置帳戶?設(shè)置什么科目?謝謝!
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務(wù)怎么處理呀?
老師,我們以前公司承接了一個工程,工程款都沒有結(jié)回來,最近官司執(zhí)行了,我們雙方調(diào)解了,由原來的60萬執(zhí)行到現(xiàn)在的40萬了,上個月這個款項法院轉(zhuǎn)給我們另一個公司了,因為之前承接項目的公司給別人擔(dān)保了,結(jié)果貸款人不還,所以把公司直接轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在另一個公司收到了這10萬案件款我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
老師去年單位買的三馬子28000車輛要交車輛購置稅
@郭老師,請問碎石加工小規(guī)??梢蚤_具1%的發(fā)票嗎
公司納稅信用評級證書在哪可以下載?
你好 微信轉(zhuǎn)賬記錄可以作為報銷憑證么
請問,老師,國企接受國資委的劃撥資產(chǎn),并且該資產(chǎn)已評估,計入公司資本公積后,作為我公司的資產(chǎn)按按當(dāng)時的評估價對外投資時,增加長投,減少資本公積的賬務(wù)處理對嗎?劃撥到對外投評估時限間隔不會超出6個月。謝謝
老師,我問下我們公司的客戶有幾家子公司和我們往來現(xiàn)在有一家不生產(chǎn)想把多余的貨退給我們換成另外一家公司所需要的型號(我們再發(fā)給他)。我們和這兩家貨款,發(fā)票都已結(jié)清?,F(xiàn)在怎么做賬?我們協(xié)議上是寫對等價的貨款。我只記錄到一家上面一退一換抵消可以嗎?
老師好,先進制造業(yè)去年符合條件,今年生產(chǎn)比例沒有達到要求,但是1-4月都享受了減免政策這個怎么處理?
老師您好,是首次接受委托前應(yīng)當(dāng)與前任注冊會計師溝通,還是所有委托前都應(yīng)當(dāng)與前任溝通?
老師好,我們公司是地方國企,我們公司在另外一個國企公司購買了幾塊地,價格4200多萬,對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進行賬務(wù)處理呀?會不會匯算清繳時企業(yè)所得稅進行調(diào)增呀?
我們公司租賃了廠房,在廠房裝修期間發(fā)生的電費要如何寫會計分錄?電費分不清管理費用還是車間裝修了
貸款1000萬到賬,首先到我們賬戶,馬上又到我們合作公司的賬戶,然后對方只給我們轉(zhuǎn)回來850萬 借:其他應(yīng)收 850 預(yù)付工程款 150 貸:銀行存款 1000 這樣可以嗎?老師?
對方轉(zhuǎn)錢回來 借:銀行存款850 貸:其他應(yīng)收850
是的,您這樣處理是對的是的。
以前我們預(yù)付工程款,要先寫付款申請單,這個對方直接扣下去了,總感覺憑證不完整
單位付款之前是要付款申請單的,然后領(lǐng)導(dǎo)審批之后,然后才支付這筆款項。