您好,那您可以晚一些時(shí)間再比對(duì)比對(duì)通過(guò)了就可以了。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢(xún)別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢(xún)另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好:我們9月底進(jìn)口設(shè)備的海關(guān)繳款書(shū),在稅務(wù)系統(tǒng)采集比對(duì)出現(xiàn)滯留情況,這個(gè)接下來(lái)怎么解決呢?謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷(xiāo)發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷(xiāo),現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷(xiāo),因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
客戶(hù)A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢(qián)嗎?
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎