您好,這個是沒有的,財務(wù)是不能這樣的
老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個人的手里租那種就是鉤機(jī)呀。就是租這種設(shè)備,這設(shè)備是個人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務(wù)局,他能取得發(fā)票嗎?因為他只有他取得。我才能對公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報個稅,可是報個稅一個月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個能從稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點兒稅嗎?
老師您好(這個問題問過一個老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險,最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個公司都是真實公司,而且都里真實業(yè)務(wù)
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機(jī)也是外購進(jìn)來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師,我想問一個問題,系統(tǒng)自動拆分稅率相同的銷售單,因此導(dǎo)入發(fā)票開票界面就自動生成發(fā)票了,現(xiàn)在有個情況,有個鬼迷日眼的客戶非要多稅率開在一張發(fā)票上頭,請問這種情況如何處理呢?財務(wù)接口能實現(xiàn)這個功能嗎?
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符??!開票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?