借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收別人的房租 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 按月的
老師,收到一張房租發(fā)票,這張發(fā)票抬頭是我們公司,但是金額是我們和其他單位倆家付的房租,怎么入賬?
老師,兩個(gè)公司共同使用同一個(gè)辦公室,但是房租發(fā)票只開了一個(gè)公司的,那么收到房租發(fā)票的這家公司可以給另外一家公司開分割單嗎,收到房租發(fā)票分割單的這家公司是否可以做稅前扣除
我公司是做設(shè)備的,租了房東的房子,我現(xiàn)在將一部分廠房出租給另外一家公司了,我能開房租發(fā)票和電費(fèi)發(fā)票給這個(gè)租客嗎
老師 收到抬頭是我公司的房租發(fā)票,金額中包含另一家公司的房租,后期我公司還要給哪家公司開出去房租發(fā)票,這收到發(fā)票和開具發(fā)票怎么做賬
我們是酒店公司,房租是租個(gè)人的,公司將一部分房間包出去給另一家酒店了,對方給我們付房租費(fèi),我們公司應(yīng)該開什么樣的發(fā)票?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
開出去沒有稅嗎
上面給你寫了應(yīng)交稅費(fèi)。
這是房東把房租全部開給我公司,我公司再轉(zhuǎn)租其中一部分,這是怎么做賬的
你好,你單位主營是這個(gè)嗎?不是的話,就屬于其他業(yè)務(wù)收入,支付的就是屬于取其他業(yè)務(wù)成本,你單位自己使用的還是做管理費(fèi)用或制造費(fèi)用的。
不是主營房租,是收到房租發(fā)票都是開給我們的,但是其中一部分是房租我們公司要開給別的公司,就是一個(gè)地址,兩家公司,
怎么做賬呢
你支付出去,借預(yù)付賬款,貸銀行存款 收別人的房租 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 分?jǐn)?借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 按月的
自己使用的,沒給你做。
放一起呢,怎么做賬
借預(yù)付賬款,貸銀行存款 收別人的房租 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 分?jǐn)?借其他業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 按月的