軟件集成電路優(yōu)惠政策適用的情況如下: 原有軟件、集成電路產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策條件且在2019年(含)之前已經(jīng)進入優(yōu)惠期的企業(yè)或項目,2020年(含)起可按原有政策規(guī)定繼續(xù)享受至期滿為止,如同時符合新出臺軟件、集成電路產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策條件的,可選擇適用新出臺的優(yōu)惠政策。簡單來說,就是如果一個公司或者項目在2019年及之前就已經(jīng)開始享受優(yōu)惠,那么在2020年及以后可以繼續(xù)按照原有政策享受優(yōu)惠,但是如果同時符合新政策的優(yōu)惠條件,也可以選擇按照新政策來享受優(yōu)惠。企業(yè)可根據(jù)享受優(yōu)惠情況選擇適用原政策或新政策進行申
老師填季度所得稅申報表,軟件集成電路企業(yè)后面的勾選項,原政策和新政策指什么,怎么勾選
老師,電纜中間商適用軟件集成電路企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
這個原政策和新政策,軟件集成電路優(yōu)惠政策適用的情況是什么
老師,集成電路行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠政策呢?License這個需要開幾個點的發(fā)票呢?
有的公司必須15號發(fā)工資。我可以13號做出來,網(wǎng)銀發(fā)工資 經(jīng)辦。等老板15授權,這樣算15發(fā)工資嗎???
問一下,我們申報后有繳納增值稅,1萬,這個要計提到8月份,怎么計提?
老師,醫(yī)療保險基數(shù)報錯了上個月,每個人工資3000,15個人,應該是45000,我報成了55000導致上個月社保多繳稅了!請問如果我不退會不會有什么影響?
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設備,救生設備,沙灘汽模等要結轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分攤,科目怎設置?
老師。個體一般納稅人企業(yè) 有個餐飲費花了9000千多,轉(zhuǎn)賬時寫什么備注比較合適
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設備,救生設備,沙灘汽模等要結轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分攤,科目怎設置?
老師你好,稅務師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進去?具體的規(guī)定
做跨境電商需要出口退稅,跟稅務打交道的時候是不是比較多
老師,稅務師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進去?
老師,你好!請問企業(yè)在稅務注銷的時候,如果固定資產(chǎn)還有部分賬面價值,這部分需要交些什么稅呢?如果銀行賬戶里還有錢,也要交稅嗎
我們企業(yè)是軟件企業(yè),怎么看是不是符合這個兩免三減半的政策
企業(yè)是軟件企業(yè),符合兩免三減半政策的條件是:匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售(營業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于50%,其中軟件產(chǎn)品自主開發(fā)銷售(營業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于40% 依據(jù)《財政部、稅務總局、人力資源社會保障部、國家鄉(xiāng)村振興局關于進一步支持和促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關稅收政策的通知》規(guī)定,軟件企業(yè)享受重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策,需要滿足以下條件: ● 匯算清繳年度具有勞動合同關系且具有大學專科以上學歷的職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總人數(shù)的比例不低于40%,其中研究開發(fā)人員占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不低于20%。 ● 擁有核心關鍵技術,并以此為基礎開展經(jīng)營活動,且匯算清繳年度研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售(營業(yè))收入總額的比例不低于6%;其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用金額占研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。 ● 主營業(yè)務擁有自主知識產(chǎn)權。 ● 具有與軟件開發(fā)相適應軟硬件設施等開發(fā)環(huán)境(如合法的開發(fā)工具等)。 ● 匯算清繳年度未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴重環(huán)境違法行為。
那如果符合這些條件的話我們就應該勾選軟件集成電路企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
我怎么看我們是重點鼓勵的企業(yè)還是不是重點鼓勵的企業(yè)
嗯 你們符合就可以選擇 自己不知道可以問問稅局
老師,最近不是有單位價值小于500萬元的設備可以一次性扣除嗎?這個賬上還是要分月扣除嗎?賬上要做遞延所得稅嗎?
不用 賬上也可以一次性折舊
真的嗎?這樣不會違反會計準則嗎?因為我看有些企業(yè)賬上還是分月扣的,所以我想確認一下
我建議最好是按月折舊 因為我見過好幾個地方都不讓一次性折舊稅前扣除的 很麻煩
那我稅務上一次性扣除是將剩余沒攤完的一次性扣除是嗎?
不是的 你直接按月折舊就可以
我的意思是填那個企業(yè)所得稅申請表的時候一次性折舊扣除扣除是將剩余沒攤完的一次性扣除是嗎?
是這個時間和金額吧?沒有改吧
同學你好 嗯 這個沒有改的哦