同學(xué),你好 如果在你做賬的時候,發(fā)票還沒有來,那你先做預(yù)付,收到發(fā)票再進(jìn)成本
老師,我9月27開的發(fā)票,但是沒有進(jìn)項發(fā)票了,那如果10月8號別人開票給我,我收到后,如果我10月10號做9月份的賬,這個進(jìn)項還可以抵9月27號的嗎?
我公司開了張信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這個的成本是人工,我準(zhǔn)備加幾個人做工資,這張發(fā)票是9月開的,應(yīng)該把把個稅報到9月,但實際這個活是10月干的,給我提供服務(wù)的人員只讓把個稅報到10月,這樣我9月份的利潤就特別高。我是想先在9月坐上工資成本,但個稅是報在10月,這樣可以嗎
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
我6月份收到發(fā)票,但是我沒付款,結(jié)果6月份我把賬做成了借:材料費:貸:應(yīng)付賬款,但是我9月份才付的款,我9月要怎么做賬
例如我3月份暫估了固定資產(chǎn),做的分錄是借:固定資產(chǎn)28200 貸:其他應(yīng)付款-法人28200,到9月份我才收到發(fā)票,還能把9月份的發(fā)票貼到3月份的賬簿上嗎?這樣子合理的嗎?稅法上沒有這個規(guī)定吧?如果不可以這樣子把發(fā)票貼單三月份,那么九月份收到發(fā)票該如何做賬呢?
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費用的立項報告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
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