可以寫(xiě)一張 發(fā)票已在幾號(hào)憑證作為附件,2筆支出屬于同一筆業(yè)務(wù)的說(shuō)明
請(qǐng)問(wèn)老師,一筆辦公室的裝修費(fèi)用4900元,分兩個(gè)月兩筆付款,發(fā)票在第二個(gè)月一次性開(kāi)完一張。 這兩個(gè)月分兩筆付款的分錄可以直接出費(fèi)用嗎,第一個(gè)月的分錄原始憑證就復(fù)印下個(gè)月那張發(fā)票,然后原件在下個(gè)月的某某憑證號(hào)。
21年開(kāi)了一張10萬(wàn)的普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方單位說(shuō)沒(méi)有收到,也不愿意用復(fù)印件加蓋公章為做賬憑證,要求我們重新開(kāi)具發(fā)票,那么問(wèn)題來(lái)了,我們就開(kāi)了兩次10萬(wàn)發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)那張發(fā)票我們可以直接做紅沖處理嗎?沒(méi)有發(fā)票第二聯(lián)原件
請(qǐng)問(wèn)兩次購(gòu)買(mǎi)物資,分別5號(hào)支付1萬(wàn),25號(hào)支付一萬(wàn),結(jié)果收到的發(fā)票是兩筆和一起的3萬(wàn),但是我憑證錄的庫(kù)存商品銀行存款,分別兩筆,但是發(fā)票合一起了,我能憑證不改,直接貼其中一張后面嗎……
老師你好,增值稅收到的發(fā)票,是不是還沒(méi)抵扣的都可以做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目?我公司付了一筆物流費(fèi)700,因?yàn)榈谝淮螀R款賬號(hào)有誤,所以銀行退回了,第二次匯成功,公司收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票,那我這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?銀行回單三張(匯款兩張,退回一張)加一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票?請(qǐng)老師幫我寫(xiě)一下具體分錄謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,一張4萬(wàn)的付款審批單,分4次支付,除了第一張記賬憑證能附付款審批單,另外三張可以附我自己寫(xiě)的說(shuō)明嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?