您好!這個讓對方開紅字信息表,然后你們根據紅字信息表開紅字發(fā)票
老師好,我司在去年12月收到一筆款并開出專票給對方,現(xiàn)在對方因為備注內容有誤需要我司重開專票,對方已經將錯誤專票退回 ,我們也重開專票給對方,現(xiàn)在要怎么處理退回的專票呢?
收到專票,抵扣后才發(fā)現(xiàn)對方開票有誤需退回處理,請問購買方需要怎么處理?
老師,我公司收到進項專票在5月就已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,減去退貨金額后相當于對方的發(fā)票多開了三千元左右,現(xiàn)對方要求我司退回發(fā)票,這種情況怎么處理呢?
老師 開給對方的專票已抵扣,現(xiàn)在對方要部分退款。 發(fā)票要怎么處理?
現(xiàn)在有一張專票,我在去年已經進行抵扣了,現(xiàn)在對方要求退回重開?這個要怎么處理呢?
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應時間房租發(fā)票,應該如果做賬務處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應付款嗎?
老師,哪些會計科目設置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權轉讓,轉讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權益都是負數,可以做零元轉讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉給中介的
專票抵扣聯(lián)要拿回嗎?還是只拿記賬聯(lián)?還需要到稅局備案嗎
你好!其實這個他抵扣過,不用拿回,你把開的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方就行
那流程就是:先讓對方開紅字信息表給我。我這邊拿到紅字信息表后再開出紅字發(fā)票給對方。這樣嗎?
你好!是的,就是這樣
老師 確定不用到稅局備案哦
你好!這個不需要備案了