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老師,我新到了一個(gè)物業(yè)公司,營業(yè)范圍有工作餐費(fèi)(普票6%),物業(yè)費(fèi)(專票6%),銷售貨物(專票13%),請問那個(gè)項(xiàng)目增值稅可以加計(jì)扣除,扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少(以多少為基數(shù)加計(jì)扣除百分之幾)

2023-10-17 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 16:32

你好,你符合要求嗎?這個(gè)需要服務(wù)收入占總收入的50%以上,符合要求的話,餐飲是10%,物業(yè)是5%。

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:37

符合要求,餐飲是原有增值稅的基礎(chǔ)上加計(jì)扣除10%嗎?還是金額的10%?比如工作餐費(fèi)70000,增值稅4200,餐加計(jì)扣除多少增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:38

進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%允許可以抵扣這些。

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:38

不是的,你們是什么行業(yè)的,這個(gè)工作他是不允許稅前扣除的,你這個(gè)是發(fā)生的費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:39

你告訴我你是什么行業(yè)申請的加計(jì)扣除。

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:42

物業(yè)公司,服務(wù)行業(yè),費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:43

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,按照這個(gè)來,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是允許抵扣的才行,你這個(gè)餐費(fèi)是不允許抵扣。

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:45

我看了一下電子稅務(wù)局顯示行業(yè)大類是房地產(chǎn)業(yè),可以加計(jì)扣除嗎

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:47

買的手機(jī),水果禮盒和維修費(fèi),可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:50

你好,那你看下你的現(xiàn)代服務(wù)站總收入的50%以上嗎?手機(jī)辦公的可以啊,禮盒發(fā)福利送的不可以維修的是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:51

汽車維修,物業(yè)費(fèi)占50%以上

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:52

那就可以的,你去填寫加計(jì)扣除聲明。

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:54

還用寫扣除聲明嗎,我看以前也報(bào)過加計(jì)扣除的表,直接填寫就行吧

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:55

需要的必須填寫的

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快賬用戶7931 追問 2023-10-17 16:56

在哪寫扣除聲明啊?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:00

我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模版

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你好,你符合要求嗎?這個(gè)需要服務(wù)收入占總收入的50%以上,符合要求的話,餐飲是10%,物業(yè)是5%。
2023-10-17
同學(xué)你好 借: 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 應(yīng)付賬款 8月份銷售10噸時(shí),做以下賬務(wù)處理: 借: 庫存商品 貸: 在途物資 銷售時(shí): 借: 應(yīng)付賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-01-05
銷項(xiàng)稅額為550+100+10=660*0.13=85.8 進(jìn)項(xiàng)稅額為250+3.2=253.2*0.13=32.916 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅為85.8-32.916=52.884
2021-10-17
你好同學(xué),中午休息,下午上班回復(fù)您
2022-12-05
學(xué)員你好,計(jì)算如下 業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少萬元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少萬元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納增值稅多少萬元? 500/1.05*0.05=23.81 4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅多少萬 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
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