你好,這個你是報第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表,期初余額是第二季度期末的數(shù)據(jù)
老師,我們是8月份開始建賬的,申報資產(chǎn)負(fù)債表時年初余額填0還是填8月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,期末余額填9月份的期末余額是嗎
老師,填資產(chǎn)負(fù)債表的時候,那個期末余額是用本期余額加上年初余額填列還是只填本期的余額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額,期末余額,比如2月年初余額都是0,期末余額是3,那么在3月時資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,是不是2月期末余額3,本月期末余額為4
老師,我現(xiàn)在是接著上一個會計(jì)做賬,那個資產(chǎn)負(fù)債表期初余額填那個,是填期末余額還是年初余額
郭老師接,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是填3月末余額對嗎?那年初余額填什么時間的數(shù)據(jù)?這是今天做的科目余額表
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
他那個期初全都是第二季度期末數(shù)據(jù)嗎
按這個期初數(shù)是上年末的數(shù)(也就是今年年初的數(shù)),期末數(shù)是至你要填的月份的月末數(shù),我理解錯了