沒不開票的,咱可以先暫估成本入賬。入是必須準(zhǔn)確的入賬。

老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報(bào)增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了, 這7萬可以留到第四季度一起報(bào)嗎? 公司只有夏季有收入
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預(yù)交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬,第三個(gè)月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過30萬收入,超過10萬的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們)
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補(bǔ)開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人, 22年第三季度開的40萬發(fā)票,有10萬是要作廢的,(但是這個(gè)10萬到了23年2月才作廢)當(dāng)時(shí)這個(gè)10萬也沒入帳,導(dǎo)致報(bào)表收入少了10萬,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也少了10萬,但是增值稅填報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)是40萬,這個(gè)22年第三季度的申報(bào)表要修改嗎?
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時(shí)候,手機(jī)銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個(gè)記入什么費(fèi)用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,對方運(yùn)輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個(gè)月的運(yùn)費(fèi)里扣除10%,也就是比例10月運(yùn)費(fèi),金額1萬,只需的9千,問一下,計(jì)提運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,怎么做會計(jì)分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
電動(dòng)三輪車最低折舊年限幾年?
老師,請問一下我們老板娘是大股東,然后領(lǐng)導(dǎo)讓年底的時(shí)候開除她,然后給她賠償,這樣應(yīng)該不可以吧
請問我賣產(chǎn)品開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去,然后要從我的利潤里面給別人介紹費(fèi),介紹費(fèi)開6個(gè)點(diǎn)票給我,我要把我多承擔(dān)的稅加幾個(gè)點(diǎn)收回來呢,包括印花稅
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退啊?版本已是最新版本。
老師住宿費(fèi)開成個(gè)人名字能報(bào)銷嗎?


收入開了11萬 ,19萬沒開 不是成本 我是想這個(gè)季度少交點(diǎn)所得稅 ,
如果這個(gè)季度按30萬計(jì)入收入 繳納所得稅 那下個(gè)季度成本多了會退稅嗎
沒有開發(fā)票的符合收入確認(rèn)條件,也按無票收入進(jìn)行申報(bào)納稅。
如果你多出來的,下個(gè)月開紅字發(fā)票了,然后前面多交的稅款會抵扣以后的稅款。