如果作為銷售方,肯定是越少越好,2%的那個(gè)。
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項(xiàng)目金額10萬以內(nèi)的承包給了個(gè)人。個(gè)人在微信稅務(wù)局代開了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)地的經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務(wù)”施工費(fèi)”或者”工程費(fèi)”。那么請(qǐng)問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項(xiàng)目,還需要預(yù)繳增值稅,以及需要做異地的個(gè)稅的全額全員明細(xì)申報(bào)嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師,請(qǐng)幫忙算一下,我現(xiàn)在腦子有點(diǎn)混亂。稅局代開的個(gè)人工程承包普通發(fā)票如果增值稅和個(gè)人所得稅收2%,勞務(wù)承包公司開的3%的專用發(fā)票,但是要按收4.5%收款,請(qǐng)問哪個(gè)劃算?按增值稅和附征稅及企業(yè)所得稅綜合來算。麻煩老師仔細(xì)給說說!
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價(jià) 現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項(xiàng)發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測(cè)算一下所得稅 印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等, 如果這個(gè)稅費(fèi)我司虧了, 就會(huì)導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤(rùn)受損,那么請(qǐng)問一下,我在試算企業(yè)所得稅時(shí)可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010) 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開具增值稅專用發(fā)票,但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,做的是母子公司往來核算,這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入,開具了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入,這部分需要填報(bào)嗎, 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上,會(huì)有什么問題產(chǎn)生嗎? 以上問題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
不是公司員工報(bào)銷入什么科目,打滴滴車的還有飛機(jī)升航費(fèi)用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年又沒有研發(fā)了,沒有申報(bào)會(huì)有影響嗎?公司不是高企
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒超過60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個(gè)月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬,沒有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師不是銷售方,我們是工程分包,現(xiàn)在要算的是勞務(wù)分包。
你好,也就是對(duì)方給你開發(fā)票是嗎?按你抵扣的來,你是一般計(jì)稅一般納稅人的嗎?是的話,3%的專票的抵扣的增值稅多
老師是對(duì)方給我開發(fā)票,我們是一般納稅人,是一般計(jì)稅。3%的抵扣的增值稅多,但要收我們4.5%的款,我是是想讓您給我算一下這兩種的話哪種我們總體花的錢少。您能分別給算一下嗎?包括增值稅,企業(yè)所得稅
增值稅稅額看對(duì)方開發(fā)票上面的稅額 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,就是用你的收入減去他發(fā)票上面的不含稅金額,再乘以你的稅率, 你看下你需要交的稅款稅點(diǎn)多還是他收你的4.5多,這兩個(gè)對(duì)比。
再看個(gè)人給你開的,他給你開不了專票,你只能抵扣所得稅,也就是你的冤枉森林發(fā)票的不含稅金額減去他發(fā)票的加稅,合計(jì)乘以你的所得稅稅率 看一下這個(gè)稅額高,還是2%的稅額高
然后這兩個(gè)分別對(duì)比出來之后,你再看一下哪一個(gè)交的少。
老師,按您說的,您看我這么算對(duì)嗎?
不是 第一個(gè),完全沒必要。
去算他個(gè)人交了多少稅款有啥用
增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 附加稅繳納的增值稅*12%,小型微利減半 所得稅利潤(rùn)*稅率 小型微利稅率5% 算下抵扣多少稅點(diǎn) 抵扣的大于你支付的就劃算
您是說稅局代開個(gè)人的稅款計(jì)算完全沒必要?還是哪個(gè)沒必要?
這個(gè)沒有必要,他愛交多少交多少
如果費(fèi)用全是由我們承擔(dān)不就是有必要了嗎?我抵扣的肯定不可能大于我支付的??!
我的意思是他給你開進(jìn)來發(fā)票,你抵扣的多, 還是支付的這個(gè)稅點(diǎn)多
他給你開了3%增值稅專票,你增值稅抵扣了3%了 你再看一下你的所得稅能抵扣1.5%吧,只要大于這個(gè)1.5%,就這個(gè)劃算 要這個(gè)發(fā)票劃算 然后你再對(duì)比一下那個(gè)個(gè)人開的,個(gè)人開的只能抵扣所得稅,你抵扣的所得稅的稅點(diǎn)和你上面的3%的發(fā)票抵扣的稅點(diǎn)再對(duì)比。
我抵扣按3%,支付按4.5%,肯定是支付的稅點(diǎn)多
增值稅抵扣了3%,那還有所得稅抵扣呢,你怎么不算進(jìn)去
所得稅你不需要抵扣嗎?
老師,您看我算的表了嗎?我把所有稅款都算了。您把我繞糊涂了,您就按我的例子30萬含稅收入,9%的稅率,10萬進(jìn)項(xiàng),個(gè)人代開是1個(gè)點(diǎn)普票,勞務(wù)分包開是3%的專票,按4.5%收費(fèi),您給我個(gè)詳細(xì)計(jì)算對(duì)比過程。請(qǐng)不要只說計(jì)算方法。
收到3%專票30/1.09*9%-10/1.03*3%=2.186 附加稅=繳納的增值稅*6%=0.131 所得稅30/1.09-10/1.03-0.131)*5%=0.91 綜合抵扣5% 收到普票 增值稅30/1.09*9% 附加稅=增值稅*6%=0.148 所得稅30/1.09-10-附加稅=17.37*5%=0.87 綜合抵扣2% 選第一個(gè)
老師,您的綜合抵扣5%和2%是怎么算的?
3%的增值稅加上2%的所得稅,所得稅的用不含繳納的金額/不含稅的銷售額, 第二個(gè)就是直接所得稅的,繳納的所得稅/不含稅的銷售額。
老師您這個(gè)繳納的所得稅/不含稅銷售額,得到的不是稅負(fù)率嗎?怎么是抵扣率呢?我沒明白。
那你用10/1.03)/30/1.09 這個(gè)算也可以的 這個(gè)就是抵扣率 都比你的稅負(fù)多